同學(xué),現(xiàn)在全國都在查這個(gè),自查你看你的工資是否屬實(shí),屬實(shí)的就寫一份報(bào)告蓋公章給她,有錯(cuò)的就更正申報(bào)。
老師 員工申報(bào)個(gè)稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,說存在疑點(diǎn),有虛報(bào)工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費(fèi)用,無其他扣除項(xiàng)的。請對相關(guān)申報(bào)進(jìn)行自查自糾,還要說明為什么申報(bào)的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫情況說明
老師 員工申報(bào)個(gè)稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,說存在疑點(diǎn),有虛報(bào)工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費(fèi)用,無其他扣除項(xiàng)的。請對相關(guān)申報(bào)進(jìn)行自查自糾,還要說明為什么申報(bào)的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫情況說明
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
2-甲基哌嗪的稅務(wù)編號多少,會(huì)計(jì)學(xué)堂沒搜到
老師,我們現(xiàn)在收到美元。是不是要重新添加一個(gè)科目,科目是什么?在哪里添加,分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,公賬收到一次71500元,對方不要發(fā)票,不簽合同,不開發(fā)票不簽合同可以嗎?
老師您好,軟件行業(yè)的增值稅稅負(fù)率多少呢?謝謝老師
老師增值稅銷售額是指的利潤表中的凈利潤嗎
公司給達(dá)人開票,開一個(gè)點(diǎn),這一個(gè)點(diǎn)是公司自己承擔(dān)的嗎
請問老師,長期股權(quán)投資,成本法,賬面是收到后直接做:銀行存款 待 投資收益對吧。然后企業(yè)所得稅匯算清繳的這部分是免稅的對吧?直接投資的,只要是成本法的,都是免稅的對吧。
企業(yè)是做匯算清繳的時(shí)候,關(guān)于應(yīng)付職工薪酬這塊,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)是“工資薪金總額”。即是指企業(yè)按照本通知第一條規(guī)定實(shí)際發(fā)放的工資薪金總和,不包括企業(yè)的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金。 這個(gè)工作薪金總額,是否包含個(gè)稅和個(gè)人承擔(dān)的社保公積金?
一次性就業(yè)補(bǔ)助金計(jì)入什么科目?需要報(bào)個(gè)稅嗎?
增值稅年報(bào)怎么導(dǎo)出,