您好,你們現(xiàn)在開(kāi)票是超過(guò)30W了嗎?

多少錢(qián)的個(gè)稅內(nèi)是可以在明年退稅的
小規(guī)模不按3%,按1%征收率開(kāi)票,符合免增值稅條件,那減免稅款計(jì)入其他收益時(shí),按開(kāi)票的1%稅額還是按3%的稅額
我們公司有套設(shè)備500萬(wàn),已經(jīng)使用五年,今年買(mǎi)了一套1.8萬(wàn)的配件加裝在原來(lái)的這套生產(chǎn)設(shè)備上面,主要是提升了資產(chǎn)的性能,這種賬務(wù)怎么處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票賦額類(lèi)別,怎么查詢(xún),步驟
我單位開(kāi)具400萬(wàn)的普票,建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),但是人員成本 農(nóng)民工工資由甲方,代發(fā)!我這邊可以按他們的流水和工資表入成本嗎
老師我們?cè)谧龉蓹?quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?元轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐€(gè)稅怎么計(jì)算呢
知道稅額怎么求開(kāi)票總額
上個(gè)季度小規(guī)模已經(jīng)開(kāi)超500萬(wàn)了。 這個(gè)季度還沒(méi)有升一般納稅人。 還可以繼續(xù)開(kāi)一個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎
老師,公司是生產(chǎn)出口企業(yè)。開(kāi)票稅率為0,退稅率為13%, ①稅額:當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)15萬(wàn),外銷(xiāo)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)11萬(wàn),當(dāng)月不會(huì)退稅,應(yīng)繳納增值稅4萬(wàn)。當(dāng)月的免抵稅額為10萬(wàn)。 ②稅額:內(nèi)銷(xiāo)15萬(wàn),外銷(xiāo)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)21萬(wàn),當(dāng)月退稅6萬(wàn),免抵稅額為4萬(wàn)。 ③稅額:內(nèi)銷(xiāo)5萬(wàn),外銷(xiāo)7萬(wàn),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)12萬(wàn),當(dāng)月退稅7萬(wàn),免抵稅額是0, 4.稅額:內(nèi)銷(xiāo)5萬(wàn),外銷(xiāo)7萬(wàn),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn),當(dāng)月退稅的1萬(wàn),免抵稅額為6萬(wàn)。 老師對(duì)嗎?
發(fā)放見(jiàn)義勇為獎(jiǎng),計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目


沒(méi)有,就是月不超10萬(wàn),季度不超30萬(wàn),就想問(wèn),不超過(guò)時(shí),減免稅款金額,按1%還是按3%