銷售的是軟件就直接開軟件就行了哈,只是要和銷售的設備分別開

老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術開發(fā)合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內支付3萬元,機器配試成功支付4萬,驗收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內容為:技術開發(fā)。請問怎么做賬務處理???收入確認是采用時期法嗎?因為在第一年驗收的時候基礎功能就可以使用了,第二年和第三年繼續(xù)進行二期或者三期開發(fā)是因為客戶還有其他的功能需要增加,繼續(xù)開發(fā)的。
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內運輸服務的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發(fā)票呢 問題2:取得增值稅普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內旅客運輸服務即使開具的普通發(fā)票也一樣可以抵扣進項嗎
請問老師這個江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內容是非金屬制品*瀝青,還有臺班費,拖車費,我想問的是這個經營范圍可以開臺班費拖車費嗎?第二,拖車費和臺班費不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費是不是一定要有備注出發(fā)地和到達地的備注,我不想寫備注,因為瀝青是不需要備注的,我記得老師說過,運輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達地,如果瀝青和拖車費開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
請問老師這個江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內容是非金屬制品*瀝青,還有臺班費,拖車費,我想問的是這個經營范圍可以開臺班費拖車費嗎?第二,拖車費和臺班費不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費是不是一定要有備注出發(fā)地和到達地的備注,我不想寫備注,因為瀝青是不需要備注的,我記得老師說過,運輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達地,如果瀝青和拖車費開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
老師,給車投的保險是付給分公司的,分公司開了發(fā)票,付款和發(fā)票沖銷后,還有十幾塊錢的差額,從總公司的公戶退到我們公司賬戶上了,這可以嗎?
老師,我在開票的時候新添加客戶,正常屬于公司的名字就會下拉有選項,然后后面的稅號就會自己帶出來了,我現(xiàn)在遇到一個公司就是錄入完公司名字下拉里面沒有這個公司,這種情況正常嗎?我可以正常開票嗎?
總分機構的所得稅是匯總申報還是分開的我在電子稅務局哪里可以查看?
城建稅是7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%,印花稅0.03%,這個稅率 ,是全國統(tǒng)一的嗎,我這邊是無錫,江蘇省內都是按這個稅率交的吧,不考慮小微減免
電子稅務局哪里能查到賦額類別,步驟
老師 我做了稅務遷入 遷入我需要在電子稅務局怎么確認呢
根據(jù)發(fā)票計提印花稅如何計提,銷項票進項票都要計計提嗎。依據(jù)是含稅銷售額還是不含稅銷售額
我們是住宿業(yè),老板在商場找人給開的服裝費發(fā)票,怎么合理入賬
報關是代報好還是自己報好?
老師,老板加入了中國塑協(xié)專家,要付專家委員會會費,可以嗎,人家可以開票,我直接公戶付能行不
但是軟件開票內容要和軟著軟件名字一摸一樣 包括版本號是吧,備注里填寫內容沒有強制要求?