直接在付款當(dāng)月做費(fèi)用,以后取得發(fā)票附在憑證后邊

我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來腦溢血已故了,財(cái)務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時(shí)也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金,金額有點(diǎn)大,我們當(dāng)時(shí)扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報(bào),需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎?
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實(shí)不符,主要有以下幾點(diǎn)情況:1,開票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個(gè)月,比如我們買的A原材料,當(dāng)月買進(jìn),當(dāng)月就出了,但是我們買A的時(shí)候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費(fèi),我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個(gè)小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎!? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的,提供油票過路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會(huì)要求多開點(diǎn)發(fā)票我們會(huì)適當(dāng)收取稅點(diǎn)2.有的客人因?yàn)閱挝豢梢詧?bào)銷但實(shí)際房費(fèi)沒有那么高所以會(huì)讓我們先刷多卡然后把房費(fèi)部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點(diǎn)我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費(fèi)進(jìn)賬都進(jìn)的是我個(gè)人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點(diǎn)象征性的費(fèi)用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,您好!個(gè)稅是以實(shí)際發(fā)放的金額繳納嗎?比如工資每月是1萬,1月沒發(fā),2月發(fā)了2萬,是不是1月0申報(bào),2月按2萬申報(bào)
制造企業(yè)的燃?xì)赓M(fèi),不用暫估吧,我們是在手機(jī)上下單,截圖先報(bào)銷。發(fā)票可能不會(huì)在當(dāng)月開出來。這種需要咋做比較合適合規(guī)
老師為什么有的企業(yè)納稅等級平分從90往下減,有的企業(yè)是100分往下減?這企業(yè)企業(yè)之間有什么區(qū)別?
找郭老師,專項(xiàng)提問,其他老師不要接啊
老師,我們是一個(gè)個(gè)體工商戶,餐飲行業(yè)。那稅務(wù)現(xiàn)在跟很多外賣平臺的后臺數(shù)據(jù)都鏈接上了。我們做不了核定征收了。那還有什么樣的征收方式能比較合適呢
老師,制造業(yè),包裝材料出庫怎么做賬
老師我們單位拿自己的買的設(shè)備做抵押融資租賃 我給對方打還款時(shí) 是備注還貸款 還是說付租金
老師,就是個(gè)人給公司代記賬,發(fā)票怎么開給他的公司呢
老師我采購運(yùn)費(fèi)是800不含稅,我們是小微,小規(guī)模,950開票價(jià),我是開合適不開合適 我的理解是現(xiàn)在不開,等到明年匯算清繳800調(diào)出來叫0.05的稅,是嗎?800×0.05=40。是這樣嗎,現(xiàn)在開票倒不合適了,多花150。這樣對嗎老師?
老師,我們是小規(guī)模公司,請問一下,我們可以用公司的名義買進(jìn)來一輛車嗎,同時(shí)還得取得汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這樣可以嗎


原材料這種得做暫估是吧,待票回來再?zèng)_暫估依據(jù)票做正確的。