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老師,我們公司用別人的公司中標,賬務怎么處理,我公司為實際做項目的,那么成本應該開在哪個公司,后期的收入會打在中標的公司,那我們公司怎么拿到這筆收入

2025-11-23 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-23 17:40

您好,公司用別人公司中標,實際是我們干活,賬務上必須讓中標公司和我們公司之間簽一份分包合同或服務協(xié)議,這樣才合規(guī);成本發(fā)票要盡量開給我們公司,因為我們是實際支出方,比如買材料花了一百萬借主營業(yè)務成本貸銀行存款一百萬;后期客戶把錢打給中標公司,他們按合同扣掉管理費和稅費后把剩下的錢轉(zhuǎn)給我們,比如總款一百萬中標公司扣十萬剩下九十萬打給我們;我們要么以勞務形式給他們開發(fā)票九十萬,開票時借應收賬款九十萬貸主營業(yè)務收入八十一萬五千五百一十八應交稅費應交增值稅九萬四千四百八十二,收到款時借銀行存款九十萬貸應收賬款九十萬;或者雙方有約定不開發(fā)票的話就當還款處理借銀行存款九十萬貸其他應收款九十萬;但我們只有在有合同、有發(fā)票、有資金流的情況下拿錢才安全合法。

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你們這個是掛靠,所有收支,開票都得以被掛靠方名義
2023-04-26
你好,外賬上跟你們沒關(guān)系了。你外賬不用做了 內(nèi)賬按實際支付和收到的金額入收入和成本
2024-12-09
你好,你們開具發(fā)票了嘛,當時結(jié)算的部分
2021-05-12
你好 ; 借銀行存款貸其他應付款? ? 借其他應付款貸銀行存款。 讓別的公司給你寫代收代付協(xié)議??
2021-08-31
收到時:借 “銀行存款”,貸 “其他應付款 ——XX 老板”(注明 “甲方代付自籌資金”)。 后續(xù)用款按工程支出核算,結(jié)算時從應付老板款項中抵扣該筆資金,沖平 “其他應付款” 即可。
2025-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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