您好,9月申報(bào)的是8月的數(shù)據(jù)

我公司由于工資是每個(gè)月25號(hào)發(fā)放,所以申報(bào)個(gè)稅時(shí)一直是申報(bào)上上個(gè)月工資,比如9月正常應(yīng)該是申報(bào)8月,但是我公司是由于25號(hào)發(fā)工資所以申報(bào)7月份,現(xiàn)在公司發(fā)工資日期改為15號(hào)了,我個(gè)稅系統(tǒng)中有辦法更改為10月申報(bào)9月而不是8月的嗎
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么樣填報(bào),比如9月7號(hào)申報(bào),申報(bào)的是8月計(jì)提的工資金額對(duì)吧,9月15日才實(shí)際發(fā)放8月工資!
老師,我司8月份工資9月15號(hào)前沒有實(shí)際發(fā)放,那我8月份零申報(bào)可以嗎?10月的時(shí)候再申報(bào)8月個(gè)稅,10月發(fā)放9月份工資時(shí),11月份申報(bào)10月個(gè)稅,可以嗎?
7月份的工資,8月份發(fā)放,是8月15號(hào)前申報(bào)7月份工資的個(gè)稅還是9月15號(hào)前申報(bào)7月份工資的個(gè)稅?
#提問#老師,個(gè)稅申報(bào)是按照實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)嗎?比如,我公司的8月工資在9月20日發(fā)放,是不是應(yīng)該在申報(bào)截止日:9月15日前把8月份的工資進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)?而不是在發(fā)放之后再進(jìn)行申報(bào)?
老師,公司怎樣申報(bào)個(gè)稅
老師手工賬記賬本銀行明細(xì)賬的時(shí)候,有個(gè)業(yè)務(wù) 借 管理費(fèi)用5172.81 貸 銀行存款 5172.81 又退回了, 借 管理費(fèi)用--5172.81 貸 銀行存款 5172.81 這個(gè)貸方在賬本上用負(fù)數(shù)表示嗎(-5172.81)
老師,個(gè)稅申報(bào),比如8月實(shí)際工資3000,9月25號(hào)發(fā),9月實(shí)際工資2000,10月25號(hào)發(fā),9月15號(hào)之前申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)哪個(gè)數(shù)據(jù)?
假設(shè)承兌匯票貼現(xiàn)利息是5000,怎么入賬,現(xiàn)金流量掛什么科目,現(xiàn)金流科目及金額是多少,現(xiàn)金流是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
慶祝供應(yīng)商搬遷購買花卉是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表,當(dāng)年銷售產(chǎn)品 借 庫存商品 貸 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 ,庫存商品對(duì)應(yīng)的這部分研發(fā)費(fèi)用不是已經(jīng)沖減了嗎? 還需要在48行,當(dāng)年銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料部分填數(shù)字嗎,填上數(shù)字不是相當(dāng)于減了兩次嗎?不理解
你好,在哪學(xué)習(xí)類似于糧食集團(tuán)公司財(cái)務(wù)全盤賬?
老師,我們賬上存貨有一百萬,但是實(shí)際這個(gè)貨沒有了,早已賣給客戶,請(qǐng)問存貨怎么處理呢,
分公司獨(dú)立核算 現(xiàn)在要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上顯示 其他應(yīng)付款200萬 是欠公司負(fù)責(zé)人的錢 這個(gè)怎么辦 怎么平賬
老師,收入明細(xì)表里金額是262361.06,實(shí)際到賬262414.35,多出來的金額是抹零,哪這部份金額是不是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣


那換個(gè)問法,我10月15號(hào)之前申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)9月的,是申報(bào)9月發(fā)放的3000,還是9月工資2000呀
是申報(bào)9月的2000的工資的