
老師,問下我們現(xiàn)在平買平賣,有一筆供應(yīng)商給我們開的票金額和我們賣出去金額一樣,但是我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照買進(jìn)來的不含稅發(fā)票入成本,但是開出去的收入比成本小了幾分錢,現(xiàn)在成本比收入多幾分錢,怎么解決可以調(diào)賬
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的,導(dǎo)致不含稅收入是比實際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
老師好,想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開出了一筆25000元設(shè)計費,當(dāng)時按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設(shè)計費不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計,國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡易征收來計算金額??少~上沖時按25000元,金額為24752.48元,按簡易征收金額為:8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額,要怎么處理呀
老師,我是銷售電動車的小規(guī)模納稅人,開出去的是機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,1個點的稅率,進(jìn)來的發(fā)票是13個點的專票,我是含稅金額一起計入庫存商品把?那開票金額如果月不超過10萬,是不是也享受增值稅政策?還是根據(jù)開票多少就要交多少的稅?
老師,A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,12月份開發(fā)票了,開的1%的專票…不含稅收入:346306.03 稅額:3463.05 價稅合計:349769.08元 然后B企業(yè)也是小規(guī)模納稅人,這個月專票普票都開了,稅率都是1% 開的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價稅合計:608554.35 開的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價稅合計1590669元 現(xiàn)在的問題是:A企業(yè)和B企業(yè) 想要不交稅的話各需要多少成本 麻煩老師幫忙算一下…然后具體怎么算的我也想知道一下
開進(jìn)來門窗,自己工廠用了,進(jìn)項是不可以抵扣的吧?
老師,請問賬面上固定資產(chǎn)余額有一百多萬,累計折舊也是一百多萬,還沒折舊完,事實上固定資產(chǎn)已經(jīng)沒有了,請問賬面怎么處理
小規(guī)??梢蚤_9個點的票嗎
出納的話,工作有沒有技術(shù)含量?
上月進(jìn)項稅比銷項稅多了100元這個是用來做出口退稅的金額,本月實際收到出口退稅額100元如何做賬
老師,工程上的資料員費用,沒有發(fā)票,直接能列支工資計入在建工程嗎
老師,就是對方公司賣機(jī)動車給我公司,二手車交易市場開的二手車發(fā)票金額為1萬6,對方公司自己給我們公司開的專票金額14萬,這個金額不一致,有問題嗎
企業(yè)做合并報表有模板可以借鑒嗎
律所,司法局備案的是3個律師,然后稅務(wù)這邊申報經(jīng)營所得的時候是必須按照司法備案的合伙律師來還是可以按照實際上合伙的4個人來呢?
董孝彬老師 上次提問 如何把進(jìn)銷存總表的本月期末單價在出庫明細(xì)填寫型號時自動帶出