你好,分紅不交稅的,居民企業(yè)之間的股息紅利免企業(yè)所得稅的

關(guān)于企業(yè)所得稅的申報(bào)問題,如果總分公司在同一個(gè)地級(jí)市以內(nèi),那么無論總分公司是否獨(dú)立核算,均由總公司匯總申報(bào)即可。 老師,這句話的意思是,獨(dú)立核算的分公司不需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?我手里有家總分公司,總公司零申報(bào),分公司即繳了增值稅也繳了企業(yè)所得稅,這樣做對(duì)嗎?
公司2021年11成立分公司,獨(dú)立核算,做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案,我知道2022年匯算清繳時(shí)是總公司這邊報(bào),分公司不用,2023年以后呢?分公司是否需要做匯算清繳?然后跟季度申報(bào)那樣按比例分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅?補(bǔ)繳稅款也是按50%分?jǐn)偫U納嗎?填報(bào)的數(shù)據(jù)都是合并后的數(shù)據(jù)嗎?
老師,總分公司,獨(dú)立核算的。總公司沒錢,分公司給總公司匯了一些款,這個(gè)怎么處理好?以后總公司必須要還,還是可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外?小規(guī)模納稅人營(yíng)業(yè)外收入的話,交企業(yè)所得稅2.5%.總公司繳稅,分公司虧損,這樣也相當(dāng)于交不了稅是吧?
老師 分公司是獨(dú)立核算 但前期總公司出了一些開辦費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用賬務(wù)是分公司向總公司借款?分公司稅后利潤(rùn)分給總公司時(shí),還需要繳納所得稅嗎?
A公司給B公司投資,在工商局備案占55的股權(quán)。以后B公司盈利了給A公司分紅需要上哪些稅?是不是只需要把企業(yè)所得稅上交完就可以直接給A公司分紅了?
分公司 獨(dú)立核算的 是不是就是跟正常公司一樣了 要繳納增值稅企業(yè)所得稅那些 然后 分公司盈利后可以給總公司分紅么 需要交稅么 分紅給總公司后 這個(gè)款是不是也只能用于公司開支
老師公司經(jīng)營(yíng)食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本) 已知早餐餐標(biāo)10元 午餐餐標(biāo)20元 早餐用餐次數(shù)1000 午餐用餐次數(shù)1500
老師有做酒吧方面的會(huì)計(jì)課程嗎?
老師公司經(jīng)營(yíng)食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到了新公司,用新公司給我們開的發(fā)票,請(qǐng)問需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對(duì)方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體月開票額度是20萬,就是一個(gè)季度能開60萬的發(fā)票對(duì)嗎?但是一個(gè)季度超30萬就得交稅了是嗎
請(qǐng)問老師,出口企業(yè),CIF價(jià),簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?


好的 總公司拿了分紅后這個(gè)款也是只能用于公司開支是么
不是的,這個(gè)分紅他們可以相干什么就干什么的