收到時,是怎么做的分錄

找了第三方給公司辦理勞務(wù)派遣證,然后需要驗(yàn)資200萬,對方轉(zhuǎn)賬給我們法人個人賬戶,然后通過個人賬戶轉(zhuǎn)到新辦理的一般戶賬上,驗(yàn)資結(jié)束后,這筆錢又轉(zhuǎn)給一家公司(等于是退還借的200萬),那這個賬應(yīng)該怎么做呀?
股權(quán)轉(zhuǎn)移 公司股權(quán)轉(zhuǎn)移-溢價轉(zhuǎn)讓 A轉(zhuǎn)讓方 B受讓方 原始股50萬,有未分配利潤5萬 合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽字55萬轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓稅款費(fèi)用已付現(xiàn)金跟公司沒有關(guān)系了現(xiàn)在工商那邊都變更完畢了?,F(xiàn)在就是賬務(wù)要怎么處理。計劃讓新股東的投資款轉(zhuǎn)到公司賬戶上處理。通過公司的銀行賬戶然后轉(zhuǎn)給出讓方。 這分錄應(yīng)該怎么做才是對的。金額要怎么轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)多少才是對的?麻煩列下分錄和分錄的金額?
老師,我給掛靠方結(jié)算金額是100萬(含甲供罰款),扣完稅金管理費(fèi)后付給他們是95萬 對方開95萬的發(fā)票。但是這個95里面我要給他扣罰款,對方不讓扣,所以就全額付款95萬,然后就讓對方轉(zhuǎn)過來罰款了,這部分轉(zhuǎn)過來的咋做呢,先做我和掛靠方的這部分賬
老師你好,個體戶查賬征收,季度不超30萬元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交小規(guī)模增值稅計入貸方,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,如果季度超過30萬元,要交增值稅,那么應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交小規(guī)模增值稅這個科目是不是就不用轉(zhuǎn),一直有余額留在貸方,這樣做對嗎
你好,我想問一下社保統(tǒng)一調(diào)整,需要補(bǔ)交,在發(fā)放本月工資里面扣除,那這個社保補(bǔ)交差額,是不是要在當(dāng)月個稅申報也要申報這個差額
變更法人名字需要什么手續(xù)
租房押金不退,作為違約金扣除。不給我們開票計入營業(yè)外支出,不需要納稅調(diào)增不
超市收到轉(zhuǎn)讓費(fèi)30萬,然后對方又不要了,還給對方轉(zhuǎn)讓費(fèi)32萬,怎么入賬做憑證,這是否算虧損
老師請問一下,個人獨(dú)資個業(yè)如果變更投資都,要涉及哪些稅費(fèi),當(dāng)初投資260萬,現(xiàn)在資產(chǎn)總計是600萬,未分配利潤是負(fù)數(shù),這種情況要交哪些稅
老師,我公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),純外貿(mào)出口,有一個孟加拉國的客戶款收不回來,中信保進(jìn)行了部分賠款,收到的賠款是沖減該客戶的應(yīng)收賬款,差額做營業(yè)外支出-壞賬;還是賠款全部做營業(yè)外收入-賠款,收不回來的款全部做營業(yè)外支出-壞賬?
老師,第一小題,根據(jù)公式列式怎么跟答案不一致呢?
老師我想問下,以前領(lǐng)購發(fā)票的流程是什么?怎么增票
老師,我想問一下,就是設(shè)置那個倒三角,選項(xiàng)的那種,怎么設(shè)置的?
老師:2023年取得一張專票當(dāng)時抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抵扣不合理,不應(yīng)該抵扣,本月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理分錄如何做?稅務(wù)申請時是在本月轉(zhuǎn)出嗎?

