出口開票有差額的說法,不同場景允許的差額不同,具體簡單說明如下: 開票清單與票面:因四舍五入產(chǎn)生的尾數(shù)差額,系統(tǒng)默認(rèn)允許 6 分,超了需分票開或提前核算。 稅務(wù)與退稅申報:匯率等導(dǎo)致的 1 - 2 分錢誤差可忽略,超 5% 易預(yù)警,需說明原因。 收匯與開票 / 報關(guān):單筆差額不超 5000 美元可直接核銷,常規(guī)還有 5% 左右的合理浮動空間。 開票與信用證:無包裝單位計數(shù)限制時,金額可隨貨物數(shù)量有 5% 內(nèi)波動,且不超信用證金額

老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務(wù),然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務(wù),你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務(wù)局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應(yīng)該怎么操作?
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時間,沒有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說,有多少進(jìn)項,申請多少退稅,在今年4月份的時候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
老師好,我們是房開企業(yè),2021年底其他應(yīng)收款(老板)有2千多萬,然后直到現(xiàn)在有4千多萬了,不是說到了年底就要把錢轉(zhuǎn)回來才不會有被視為分紅的風(fēng)險而產(chǎn)生個稅嗎?為什么我們的賬可以這樣呢?
老師,你好!我們公司兩年開出去1000萬的票,成本票只有200多萬,今天專管員打電話讓補(bǔ)五六百萬的成本票,要么就交企業(yè)所得稅,我想問下這個成本票和開出發(fā)票的百分比大概是多少就正常呢?說是系統(tǒng)提示了現(xiàn)在
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費,是費用票專票,怎么做會計分錄?
印花稅用計提嗎?交印花稅具體財務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個月收入不超過30,個別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬,那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個稅繳納 有什么方法嘛
個體戶,個稅多久申報一次
利息收入在個稅系統(tǒng)里怎么申報
老師,那到公戶的提現(xiàn)金額是稅率高的時候提現(xiàn)。到開票的時候根據(jù)報關(guān)單第一個工作日的匯率。導(dǎo)致2者差額會差額大,這個都算作匯率差嗎?
同學(xué)你好 這個都算的