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建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了100萬,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個分錄上我沒搞懂,這個暫估的時候是做:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:暫估,然后來票做借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款,然后做一筆紅沖:借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字貸:暫估 紅字? 然后所得稅匯算清繳納稅調(diào)減?

2025-11-14 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-14 10:11

發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款暫估貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 發(fā)票和暫估是一樣的,不需要調(diào)增調(diào)減。

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快賬用戶4097 追問 2025-11-14 10:15

沒看懂。我暫估的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:16

借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4097 追問 2025-11-14 10:17

我暫估的分錄應(yīng)該是 比如暫估10萬 借以前年度損益調(diào)整10,貸應(yīng)付賬款-暫估10? 然后來票實際是9萬,就借 借以前年度損益調(diào)整9,貸應(yīng)付賬款-暫估9,在紅沖那筆10萬,所以不影響主營業(yè)務(wù)成本這個科目

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:17

2024年借主營業(yè)務(wù)成本帶貸應(yīng)付賬款,如果沒有做的話, 你紅沖今年暫估借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),然后借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款會算清剿納稅調(diào)減

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快賬用戶4097 追問 2025-11-14 10:19

那如果24年做了主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,我25年來票了怎么做分錄。就是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,然后再紅沖24年的主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款?

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快賬用戶4097 追問 2025-11-14 10:21

如果24年沒有做主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,我就25年匯算清繳之前做一筆主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,然后來票做一筆借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,最后再紅沖主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估?是這樣子嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:23

紅蟲2024年的借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,因為跨年了 第二個最后一個紅沖今年紅沖做負數(shù)

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快賬用戶4097 追問 2025-11-14 10:26

那如果24年做了主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,紅沖分錄是:借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整是吧,這樣應(yīng)付賬款沖掉了,主營業(yè)務(wù)本來借方,現(xiàn)在用貸方以前年度損益調(diào)整來表示

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:32

對的是的,是這個意思。

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發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款暫估貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 發(fā)票和暫估是一樣的,不需要調(diào)增調(diào)減。
2025-11-14
2024年暫估的時候怎么做的?
2025-11-14
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-10-24
你好,你分析的正確的
2025-10-25
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-29
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