發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款暫估貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 發(fā)票和暫估是一樣的,不需要調(diào)增調(diào)減。

假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當時做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師,在24年12月因為所得稅問題暫估一次費用,借主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費50萬,貸其他應(yīng)付款_待調(diào)整50萬,然后25年1月份開進來的發(fā)票要沖這個暫估的,請問分錄怎么做?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業(yè)務(wù)成本18萬貸:應(yīng)付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發(fā)票,10萬費用類發(fā)票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據(jù)25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發(fā)票計入一季度的主營業(yè)務(wù)成本,10萬的發(fā)票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時候暫估了一些成本80多萬,比如租賃費、運費等,截止25年3.31日收到了80多萬,然后我25年一季度的時候是虧損-60多萬,暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對我25年第一季度報稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來票紅沖,然后到底會不會對25年產(chǎn)生影響的這個事
建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進來,暫估再26年一季度
我公司是購售電企業(yè),我公司采購的電力線纜,再轉(zhuǎn)賣給其他公司,我公司可以開這個貨物的發(fā)票嗎?稅率是多少?
車輛維修費,賦碼那個
老師好,旅游公司開的代訂機票費6%電子普票,沒有行程單,能抵扣進項稅嗎
老師,您好,我公司自行開發(fā)了幾款軟著,如果要賣給其他公司使用權(quán),開票怎么開,開幾個點,我們自行開發(fā)的軟著入無形資產(chǎn)還是庫存商品呢
老師,公司可以給個體工商戶的法人直接轉(zhuǎn)賬嗎?轉(zhuǎn)的話需要代扣稅嗎
老師,請問申報和繳納工會經(jīng)費怎么做賬?
請問,如果個人個稅補交稅款 +滯納金 對個人有什么影響嗎?
老師,其他公司向我公司借款20萬,這個利息一般怎么算?需要開票嗎?
老師好!請問公司內(nèi)部的食堂采購食材,發(fā)票可以開專票進項抵扣嗎?
老師,本月公司名稱變更了,財務(wù)軟件的賬套變更為現(xiàn)在的名稱該怎么操作,有什么影響沒有?
沒看懂。我暫估的分錄怎么做?
借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款。
我暫估的分錄應(yīng)該是 比如暫估10萬 借以前年度損益調(diào)整10,貸應(yīng)付賬款-暫估10? 然后來票實際是9萬,就借 借以前年度損益調(diào)整9,貸應(yīng)付賬款-暫估9,在紅沖那筆10萬,所以不影響主營業(yè)務(wù)成本這個科目
2024年借主營業(yè)務(wù)成本帶貸應(yīng)付賬款,如果沒有做的話, 你紅沖今年暫估借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),然后借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款會算清剿納稅調(diào)減
那如果24年做了主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,我25年來票了怎么做分錄。就是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,然后再紅沖24年的主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款?
如果24年沒有做主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,我就25年匯算清繳之前做一筆主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,然后來票做一筆借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,最后再紅沖主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估?是這樣子嗎
紅蟲2024年的借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,因為跨年了 第二個最后一個紅沖今年紅沖做負數(shù)
那如果24年做了主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,紅沖分錄是:借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整是吧,這樣應(yīng)付賬款沖掉了,主營業(yè)務(wù)本來借方,現(xiàn)在用貸方以前年度損益調(diào)整來表示
對的是的,是這個意思。