同學(xué),你好
是可以的

季度報(bào)稅,7、8、9月份的稅已經(jīng)報(bào)過了,有一張9月份的票開重了,需要在紅沖嗎?但是稅已經(jīng)交過了。
小規(guī)模納稅人,去年12月份開錯(cuò)了發(fā)票,但是已經(jīng)正常申報(bào)增值稅了。現(xiàn)在還能開紅字發(fā)票嗎?因?yàn)?月份已經(jīng)開票了45萬,如果開紅字發(fā)票,這沖的應(yīng)該是的2022年的收入吧。
5月份開了100萬的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào),稅款未交,6月份這個(gè)100萬的發(fā)票又作廢,沖紅了,上個(gè)月的稅還用交嗎
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結(jié)果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經(jīng)在3月份報(bào)了發(fā)票了
1月份開的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還能沖紅嗎
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對(duì)嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個(gè)稅申報(bào)表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個(gè)可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請(qǐng)退稅嗎?
老師請(qǐng)問殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個(gè)人款729060款收不回來了,這個(gè)要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報(bào)名稅務(wù)師嗎?報(bào)名之前需要準(zhǔn)備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會(huì)計(jì)檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級(jí)會(huì)計(jì)已經(jīng)報(bào)名繳費(fèi)成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團(tuán)公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點(diǎn)了發(fā)票申請(qǐng)了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時(shí)候再申請(qǐng)
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤(rùn)

