就那樣就完事了哈

使用稅務(wù)UKey的話,是先上報(bào)匯總之后,然后去電子稅務(wù)局報(bào)稅,報(bào)完稅之后就可以點(diǎn)反寫監(jiān)控了吧,個(gè)稅沒有報(bào)的話也可以點(diǎn)反寫監(jiān)控吧,老師看下我說的步驟對不對
老師 我今年二月的時(shí)候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報(bào)的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時(shí)候可以沖 結(jié)果當(dāng)時(shí)申報(bào)表我就是申報(bào)的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個(gè)點(diǎn) 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機(jī)會(huì)沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬以內(nèi)(實(shí)開五六萬),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元。現(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師,您好,請問A員工有700多的工資,因?yàn)橐恢辈粊磙k離職手續(xù),之前已經(jīng)告知過他要辦理完離職手續(xù)才會(huì)結(jié)算那幾天的工資,他已知曉,但后續(xù)就是一直沒來辦理,最后也聯(lián)系不上。我10月按700多給他申報(bào)了個(gè)稅,當(dāng)時(shí)以為當(dāng)月內(nèi)要發(fā)的,現(xiàn)在問人事說不發(fā),等后面啥時(shí)候來辦完了手續(xù)再發(fā),我需要重新調(diào)整個(gè)稅申報(bào)嗎?
個(gè)稅每月收入不到5千元,假如是3千元,但報(bào)個(gè)稅收入那里每月報(bào)的是2800元,已經(jīng)好幾十年一百多人都這樣報(bào)了,只有2人個(gè)稅超過5千元,但是把每月現(xiàn)金形式的200元發(fā)放的沒報(bào)個(gè)稅收入里,這個(gè)被稅所發(fā)現(xiàn)需要更改嗎?問題不大吧?會(huì)有處罰嗎?不修改可以嗎?人家那位人事不承認(rèn)個(gè)稅少報(bào)錢說就是不修改,這能查出來嗎?不承認(rèn)會(huì)被處罰嗎?問題不大吧?不是我,別用你稱呼,會(huì)的老師來仔細(xì)點(diǎn)謝謝
老師,我們公司從個(gè)人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時(shí)就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會(huì)不會(huì)被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個(gè)界面怎么選擇啊,怎么操作
我想請教一下,報(bào)關(guān)金額報(bào)錯(cuò)了,不好退稅怎么處理?
你好,老師現(xiàn)在有多少的公司是有內(nèi)外兩套賬的呀?
老師好,請問:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
老師,我們有一個(gè)裝修項(xiàng)目,所有的材料都能從同一家公司采購嗎
請問煙草證能變更法人嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,相同數(shù)量的銷售收入金額,大于結(jié)轉(zhuǎn)等數(shù)量的成本金額,借貸不相等,差額部分記什么科目,是怎么多出的有差額

