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上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整

2025-11-10 10:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-10 10:50

減免明細表免稅性質(zhì)里面選擇其他, 然后填寫第1列、第3列

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減免明細表免稅性質(zhì)里面選擇其他, 然后填寫第1列、第3列
2025-11-10
對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負數(shù)銷售額重新開 可以
2024-02-18
首先啊,你上個月的話是按照你所有開票的金額去升炮,包含那個開錯的。那你這個月開了負數(shù),也開了幀數(shù),使用正數(shù)和負數(shù)相抵之后的銷售額去填寫申報處理。
2022-10-20
你好; 你們開的 發(fā)票都是專票還是普票的???
2021-12-08
您好 正數(shù)負數(shù)抵消后 銷售額為0 不需要填寫申報表
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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