同學,你好
借:費用1000.2
貸:預付賬款1000
營業(yè)外收入 0.2

老師您好!我是外貿(mào)企業(yè),18年12月收到外匯折算人民幣3300元,借銀行存款3300,貸應收賬款-某國企業(yè)3300。 19年3月同筆業(yè)務才開具出口發(fā)票3500元,借應收賬款-某國企業(yè)3500,貸主營業(yè)務收入出口3500。 這個這個應收賬款之間的差額怎么做會計分錄
您好老師,航天稅盤維護費,入賬 借:管理費用 貸:銀行存款 1、請問全額抵減怎么寫分錄?2、當期有幾筆主營業(yè)務收入(沒有給客戶開銷項發(fā)票)貨款已收到,本來準備掛無票收入交銷項稅,但當期沒有收到進項發(fā)票,請問該筆業(yè)務如何入賬,入:借:銀行存款 貸:預收賬款 下月收到進項發(fā)票在沖預收掛收入可否?
5、目的:練習利潤形成及分配業(yè)務的核算要求()以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預提1000資料:某企業(yè)某月發(fā)生下列業(yè)務:(2)以銀行存款支付違約罰款300元(3)將無法支付的應付賬款5000元予以轉銷。(4)職工出差預借差旅費4000元,以現(xiàn)金支付。(5)上述職工出差歸來,報銷差旅費3600元,余額退回。(6)月末,結轉本月?lián)p益類中收入類賬戶余額,其中:主營業(yè)務收入1200投資收益貸方30000元,營業(yè)外收入10000元(7)月末,結轉本月?lián)p益類中費用類賬戶余額其中:主營業(yè)務成本70稅金及附加2500元,銷售費用15000元,管理費用20000元,財務費用60營業(yè)外支出6500元(8)月末,按本月利潤總額的25%計算并結轉應交所得稅。9)月末,按本月稅后利潤的10%,提取法定盈余公積。(10)月未,經(jīng)研究決定,向投資者分配利潤13000元(1)年末,結轉本年凈利潤300000元到"利潤分配"賬戶。
請問這四個會計分錄怎么做謝謝老師一生平安! 33.結轉本月已完工驗收入庫甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本453700元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本246800元。 34.出售甲產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票價款為90000元,增值稅額11700元,產(chǎn)品已發(fā) 出,款項已收到存入銀行。 37.本月主營業(yè)務收入為1500000元,其他業(yè)務收入為150000元,營業(yè)外收入為100000元,結轉入“本年利潤”賬戶。 38.本月主營業(yè)務成本為750000元,其他業(yè)務成本為90000元,稅全及附加為30000元 營業(yè)外支出為80000元,管理費用為40000元,銷售費用30000元,財務費用為15000元,結轉入“本年利潤”
宏大公司為家具制造企業(yè),增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。本年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:1xio大明廠購入甲材料1000公斤,價款63000元,乙材料500公斤,價款41000元,增值稅額共計13520元,款項均未付:2.廠長預支差旅費1000元,付現(xiàn)金。3庫存現(xiàn)金日記賬賬面余額15000元,實際盤點15200元,經(jīng)反復核查,原因不明,上級主管部門批準轉入〝營業(yè)外收入“賬戶(需要兩筆分錄)。4.某企業(yè)購入管理用設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明設備價款為40000元,增值稅為5200,支付運雜費500元,該設備預計凈殘值收入為1500元,預計使用年限為5年。編制第一年末(按整年計提)計提累計折舊的會計分錄5.計提本期短期借款利息2000元。6.支付產(chǎn)品廣告費10000元,開出轉賬支票。7.銷售一批產(chǎn)品,價款為500000元,增值稅65000元,款項尚未收到。.結轉已銷產(chǎn)品成本300000元9.結轉主營業(yè)務收入、營業(yè)外收入至本年利潤賬戶;結轉主營業(yè)務成本、管理費用、財務費用、銷售費用至本年利潤賬戶。
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉給老板,老板再轉給她朋友,這樣對老板有風險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風險呢?
為融付的擔保費是計入財務費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的
采購時:預付 1000,貸:銀存 1000 收到發(fā)票 借:庫存1000.20 貸:預付 1000 貸:管理費用-其他 ,這樣可以不
同學,你好
可以,管理費用放在借方負數(shù)