你好 一般納稅人,做的是跨境,增值稅上是算出口貨物吧? 是出口貨物 出口貨物稅率是0%,那就是增值稅不用交,所得稅是要交的吧? 是的,出口貨物增值稅是免的。但是所得稅要交的。 小規(guī)模開的普票可以做為所得稅的成本嗎? 可以的,普票可以作為所得稅稅前扣除依據(jù)。

我司是一個進(jìn)出口外貿(mào)公司。 若進(jìn)口一批貨物,成本100萬,進(jìn)項稅13萬。 出口的時候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請進(jìn)出口退稅,退稅額為13萬。 請問,這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
如果一個小規(guī)模納稅人向一個一般納稅人購買增值稅稅率為13%的貨物,他開普票的話也是開13個點嗎?同一個貨物,他向小規(guī)模納稅人購買開的普票是不是就是三個點了?這樣他買的同一個東西交的增值稅就不一樣了嗎,好疑惑
老師 公司搞旅游活動 開出去的門票是不是算公司的開的發(fā)票了?要交增值稅吧?如果是小規(guī)模納稅人就不用交免稅 那個門票只能是普票吧? 如果開超500萬就變一般納稅人 要交6個點增值稅哦?
老師,小規(guī)模納稅人。進(jìn)貨只有普通發(fā)票,那算增值稅就是銷售額乘以征收率就是要交的增值稅吧
某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2020年9月外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅78萬元,當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣500萬元。已知,該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%。下列關(guān)于上述業(yè)務(wù)的會計處理正確的是()。 A借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 150000 B借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 150000 C借:應(yīng)收出口退稅款 500000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 500000 D借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 240000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 240000 D為啥不選,錯哪了
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
老師,電商跨境是出口貨物吧?
是的,屬于出口貨物。