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進項稅加計抵扣的會計分錄怎么做?
老師,服務企業(yè),購入產品進項加計扣除的會計分錄,和交增值稅加計扣除提現的會計分錄
計算抵扣的進項稅額,會計分錄怎么做?
1.一般納稅人進項稅認證的會計分錄2.銷項稅抵扣進項稅的會計分錄(認證的進項稅>銷項稅)
一般納稅人計提增值稅的會計分錄 抵扣進項增值稅的會計分錄 還有支付增值稅的會計分錄, 麻煩老師詳細列出來
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內賬,老板需要知道進出賬,應收應付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應該跟電商沒有關系吧,老板今天提到電商開票,稅務問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領料的憑證需要改的吧
稅種 計提分錄 繳納分錄 城建稅(按增值稅7%/5%/1%) 借:稅金及附加貸:應交稅費—應交城建稅 借:應交稅費—應交城建稅貸:銀行存款 教育費附加(增值稅3%) 借:稅金及附加貸:應交稅費—教育費附加 借:應交稅費—教育費附加貸:銀行存款 地方教育附加(增值稅2%) 借:稅金及附加貸:應交稅費—地方教育附加 借:應交稅費—地方教育附加貸:銀行存款 企業(yè)所得稅(按利潤) 借:所得稅費用貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款 印花稅(合同/賬簿等) 借:稅金及附加貸:應交稅費—應交印花稅 借:應交稅費—應交印花稅貸:銀行存款 房產稅/城鎮(zhèn)土地使用稅 借:稅金及附加貸:應交稅費—應交房產稅/土地使用稅 借:對應應交稅費科目貸:銀行存款
借轉出未交增值稅 貸進項 借銷項 貸轉出未交增值稅 增值稅月底結轉分兩種情況,分錄如下: 1. 當月銷項稅額>進項稅額(需繳增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 2. 當月銷項稅額<進項稅額(留抵稅額,無需繳稅) 無需做結轉分錄,留抵稅額會自動保留在“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)”科目,下期繼續(xù)抵扣。 補充:次月繳納增值稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款