是 是 對方需要發(fā)票你就開,不要發(fā)票就不用開

老師,我們公司通過拍賣賣出了兩輛二手車,現(xiàn)在需要向購方公司開具發(fā)票,這個發(fā)票是直接在我公司稅控系統(tǒng)中開一般的增值稅專用發(fā)票,還是有特殊格式的?需要去稅務(wù)局開嗎?
我們公司(不是汽車銷售行業(yè))把自己使用的一輛車賣出去了,然后通過二手車市場給對方開具了一張二手車發(fā)票。。。那么這張發(fā)票可以在我們的金稅盤上顯示嗎?
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進(jìn)項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進(jìn)項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車?yán)锩娴?臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
【汽車行業(yè)老師進(jìn)】 老師您好,我這邊是做汽車銷售,最近從其他公司收了幾輛二手車,對方給我們開了增值稅專票,然后現(xiàn)在通過二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票做銷售,客戶不需要我們開專票,這種情況下,這幾輛二手車的進(jìn)項專票,我們可以勾選抵扣增值稅嗎?
老師您好,我們是賣車的,從4S店采購車之后再賣出去,銷售的時候一般二手車貿(mào)易市場會給開個二手車發(fā)票,然后我們再開個增值稅專用發(fā)票,一般要求二手車票跟專票要金額一致,但是我們有時候二手車發(fā)票開的金額不對,會重新開一張,導(dǎo)致出現(xiàn)兩張二手車發(fā)票,現(xiàn)在我們要讓代辦幫忙作廢二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,人家說跨月不能作廢,是這樣嗎
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
所以當(dāng)時我們沒有要求賣方開具增值稅發(fā)票抵扣進(jìn)項稅就是自動放棄抵扣,然后現(xiàn)在我們賣出去,買方也沒有要求我們重新開具增值稅專票也算他們自動放棄抵扣對吧,要是現(xiàn)在購買方要求我們開具了,這樣會算是重復(fù)嗎?系統(tǒng)會出現(xiàn)重復(fù)收入嗎?還是只按一次筆算呢?
是的 不重復(fù)開發(fā)票是義務(wù)就交一次
那這樣老板從小規(guī)模納稅人那里購入的,又沒有要求賣方開具增值稅發(fā)票抵扣進(jìn)項稅,原來買去25萬,現(xiàn)在賣出1萬,他這樣操作是不是很大風(fēng)險???雖然現(xiàn)在是要按一般計稅交稅,是發(fā)票上面10萬,按13換算成不含稅收入申報對吧?
?那你看現(xiàn)在車的市場價格的市場價格,如果高于10,000的話有風(fēng)險,少交稅款 是
4月份才購進(jìn)的,才用了半年呢,老板自己想怎么操作就按他的操作,那以后通過二手車市場購入的車,同時要要求賣方開具增值專票了!
老師我們現(xiàn)在賣出的,要是購買方要求我們同時開具增值稅發(fā)票,我們是按一般納稅人13稅率開給他們嗎?
可以這么要求的, 半年這個價格有風(fēng)險 是
我們是10月份賣出的,買方目前還沒有要求我們開票,他們要是往后要求我們開,我們還能開嗎?10月份我們可是按二手車市場開具的那張發(fā)票按一般計稅申報收入了?
可以開 是的無票收入
那往后補開的這筆票,我們還要去更改前面的報表嗎?因為10月份系統(tǒng)已經(jīng)提示有車輛銷售收入要申報了,后面補開發(fā)票又要怎么申報呢?
不修改 開了發(fā)票 無票收入填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票填寫正數(shù)不就行了。
自己開具的發(fā)票給買方,金額必須要跟二手車市場開具的金額一致是嗎?有些人可能為了過戶從二手車市場開具的發(fā)票金額比較低,但實際不是這個賣價。
可以一樣,也可以不一樣,實際的來就行
意思是目前買方不要求我們開票,就按二手車市場開具的發(fā)票金額申報收入,要是我們自己開票了金額多少就按開票金額申報嗎?這樣不一致的入賬時候怎么確定資產(chǎn)處置損失呢?
不管你開不開發(fā)票,你都應(yīng)該按照你的實際價格來申報增值稅呀,這個能看懂吧?然后,你開了發(fā)票,按照你實際價格開的話,申報的時候以這個正數(shù)一個負(fù)數(shù)。如果是處置虧損的,做走營業(yè)外支出,處置收益的營業(yè)外收入。
就是說不管我們自己開不開票,都是按實際交易價格來報,如果實際交易價格跟二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票一樣就按那個價格申報,如果是實際交易是10萬,但二手車市場銷售統(tǒng)一發(fā)票是按1萬開,我們就算不自己開給買方也要按10萬來申報,不能按1萬開來申報,是這個意思對嗎?
對的 是的 是這個意思。
那10月份自己公司沒有開票,只是二手車市場開具了,這樣申報就按無票收入填寫在第一行的第5列嗎。
對的對的,因為辦理了過戶,辦理了過戶就得確認(rèn)收入。