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Q

暫估了成本,借:工程施工,貸:應(yīng)付賬款。匯算沒有收到發(fā)票,全額交稅,怎么賬務(wù)處理,需要沖暫估嗎?

2025-11-07 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 16:02

是真實(shí)的暫估不需要沖的

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快賬用戶3134 追問 2025-11-07 16:08

不是真實(shí)的,完全是之前不想交稅,到了匯算清繳才交稅

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齊紅老師 解答 2025-11-07 16:09

那么不要虛假暫估,你調(diào)整了還得重新做報(bào)表,然后按真實(shí)的報(bào)表匯算

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快賬用戶3134 追問 2025-11-07 16:10

沒辦法,只能匯算再交稅

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齊紅老師 解答 2025-11-07 16:11

虛假暫估,稅局查到按虛假申報(bào)處罰

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快賬用戶3134 追問 2025-11-07 16:14

現(xiàn)在賬面確實(shí)有這么多的成本,按期不能全結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槔习蹇隙ú幌氍F(xiàn)在交這么多錢,而且也沒收回這么多錢。賬務(wù)怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-11-07 16:15

只能憑已經(jīng)支付或者本期確實(shí)要分?jǐn)偟馁M(fèi)用暫估或者計(jì)提

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快賬用戶3134 追問 2025-11-07 16:50

那就是沖銷應(yīng)付這部分,另一部分走未分配利潤,然后交稅也是走未分配利潤和所得稅

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齊紅老師 解答 2025-11-07 16:52

不行的,需要重新更正當(dāng)年的報(bào)表,按正確的報(bào)表做年報(bào),不是直接調(diào)賬就完事

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快賬用戶3134 追問 2025-11-07 16:59

怎么更正報(bào)表

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:00

視同12月就做了調(diào)整的賬,然后正確做報(bào)表

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對的是的,是這么做的。
2022-07-07
您好賬務(wù)可以把原憑證全部紅字沖回即可
2025-05-04
同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個(gè)正確的
2022-04-13
差額直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整
2024-01-19
你好,這個(gè)是虛增的嗎 結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
2022-07-11
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