你好,可計(jì)入制造費(fèi)用-低值易耗品

想請問一下,我們公司在另一個(gè)區(qū)買了一塊地,在那邊建廠房準(zhǔn)備生產(chǎn),現(xiàn)在新廠房快完工,里面發(fā)生了建房、買設(shè)備的費(fèi)用,收到了進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,公司已經(jīng)陸續(xù)抵扣了一些進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在還會發(fā)生大量的費(fèi)用,會有大額進(jìn)項(xiàng)要抵扣,現(xiàn)在我們公司應(yīng)該怎么抵扣這些進(jìn)項(xiàng)。
老師咨詢一下,我們企業(yè)是服務(wù)業(yè)方面的,前幾年蓋了一些臨時(shí)性建筑用了400多萬,一直也沒竣工結(jié)算,這幾年因?yàn)橐恍┰虿鸪艘恍恢卑磿汗纼r(jià)計(jì)提折舊,今年竣工結(jié)算了,只有200多萬,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?比如設(shè)計(jì)費(fèi)記到哪里?拆除的那些這么記賬?麻煩老師了,一點(diǎn)頭緒也沒有,真不會?。。。?/p>
老師,我們的生產(chǎn)設(shè)備M,買回來幾批原材料之后,又從公司a地運(yùn)到了b工廠地進(jìn)行生產(chǎn),單獨(dú)支付的這個(gè)運(yùn)費(fèi),應(yīng)該計(jì)入什么科目,可以記到原材料-運(yùn)費(fèi)里面么?這塊的費(fèi)用怎么歸集
老師好,我公司為職工支付了工傷醫(yī)療費(fèi)用1萬元,這個(gè)1萬元里有工傷保險(xiǎn)的賠付額,但不確定能收到多少,我在支出這1萬元記賬的時(shí)候,應(yīng)該怎么記賬?
老師,你好!我現(xiàn)在有個(gè)問題,想請教一下你,我們公司在做一個(gè)項(xiàng)目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運(yùn)到工地上的運(yùn)費(fèi)我們1月份已經(jīng)支付過了,運(yùn)輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費(fèi)用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時(shí)候注冊資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司


我們這個(gè)公司不是生產(chǎn)公司,這個(gè)是總部公司
總部組織的,錢是總部花的
可計(jì)入管理費(fèi)用-低值易耗品