您好,可能是你新錄期初錄錯了吧

老師 我新接手的一個單位 只有紙質(zhì)憑證 銀行存款科目余額與銀行對賬單相差六千多 翻了憑證 查到是2019年就有差額 但是找不到原因 因為憑證做的有點亂 像這樣我能不能新建賬按照對的銀行存款余額設(shè)置科目余額 還是在銀行存款建立一個二級科目?
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實際銀行對賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實際銀行余額175.15 還有兩個銀行中國銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個掛法
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實際銀行對賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實際銀行余額175.15 還有兩個銀行中國銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個掛法
老師,請問銀行存款有余額6000多,現(xiàn)在要開始做賬,可不可以把余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?這樣銀行存款的余額和那個銀行存款卡上余額才能一致
請問銀行存款日記賬與銀行對賬單不一致,編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表顯示兩者金額最終一致,那么請問銀行存款的金額以哪個數(shù)作為審定書
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
收到發(fā)票用:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,付款時:借應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
可以的,就是這樣做的
但是系統(tǒng)賬上新建憑證的銀行余額,和實際的余額對不上
我不知道是哪里錯了
可能是期初錄錯了,你查下看看
我查了就兩個憑證也是對的呀,我不知道哪里錯了呀
應(yīng)付賬款的余額也對的上
現(xiàn)在你銀行存款變多了,你要查下這個
就是新建一個憑證的時候,銀行存款余額就變多了,但是看那個期末那個余額表上面那個銀行存款的余額和銀行卡上的余額是一致的
是因為什么原因要新建憑證
結(jié)賬過后要先做一個憑證,銀行付款有業(yè)務(wù)付款,需要先做一個
這個你要查下銀行存款這個科目的賬