現(xiàn)在可以那樣做的哈

老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動(dòng)新賬賬套,提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
請教一個(gè)具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計(jì)提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損 ,3000元多計(jì)提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計(jì)提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000,利潤表中本年累計(jì)欄所得稅3000 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就平了,這樣做對嗎
老師,因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒用以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)時(shí)沖減的利潤分配-未分配利潤,所以2022年報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致,有個(gè)1萬的差額,現(xiàn)在編制所有者權(quán)益變動(dòng)表也會(huì)勾稽不上有差額,這個(gè)差額要怎么處理,還用填上嗎,
提問# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會(huì)計(jì)入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時(shí),這個(gè)營業(yè)外支出~滯納金科目這個(gè)可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個(gè)科目,等匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會(huì)計(jì)分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
#提問#? 老師您好 今年調(diào)整了一些以前年度的增值稅和所得稅,記入了以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在利潤表中的利潤總額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)減年末數(shù)不相等,這種情況怎么處理?不平可以直接申報(bào)到電子稅務(wù)局系統(tǒng)嗎?還有部分調(diào)整后差異怎么不是以前年度擠出來的數(shù),怎么檢查錯(cuò)誤?所得稅匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊


25年這樣調(diào)整處理,那26年申報(bào)25年匯算清繳的時(shí)候要考慮這部分調(diào)整的嗎
不需要考慮了,直接調(diào)整的是利潤分配,不影響本年利潤
就是這月調(diào)整處理,后邊各種申報(bào)(季度財(cái)報(bào)、季度所得稅、年度財(cái)報(bào)、所得稅)都不需要考慮是吧
是的,都不需要考慮的