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請問老師,小公司買的設(shè)備開了普通發(fā)票誤做待認(rèn)證進(jìn)項稅額了172元,設(shè)備年初已經(jīng)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在這個金額調(diào)整到固定資產(chǎn)也不能了吧?調(diào)整費用可以嗎?

2025-11-06 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-06 12:21

您好,可以的,直接調(diào)到費用中

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快賬用戶7706 追問 2025-11-06 12:52

老師,本來做的借固定資產(chǎn)X借待認(rèn)證進(jìn)項稅額172,貸銀行存款,現(xiàn)在直接調(diào)整借管理費用172,貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額172,還是先沖銷原來的憑證再調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2025-11-06 12:53

直接調(diào)整借管理費用172,貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額172

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快賬用戶7706 追問 2025-11-06 12:55

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-06 12:59

不客氣,很高興為你服務(wù)

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您好,可以的,直接調(diào)到費用中
2025-11-06
您好!應(yīng)該計入固定資產(chǎn)科目
2021-01-19
你好。你的處理是對的。
2022-10-25
同學(xué)你好 對的 如果不對就要調(diào)整
2023-05-23
要解決“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進(jìn)行如下調(diào)賬處理: 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進(jìn)項稅計入了“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關(guān)會計處理中,一般是在預(yù)付設(shè)備款時,借記“預(yù)付賬款”等科目,而在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)暫估入賬時并不確認(rèn)進(jìn)項稅,待收到發(fā)票后再借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應(yīng)一并進(jìn)行更正。
2024-07-17
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