總公司做固定資產(chǎn)清理:
借:固定資產(chǎn)清理
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
分公司做固定資產(chǎn)確認(rèn):
借:固定資產(chǎn)
貸:資本公積

分公司使用總公司入賬的固定資產(chǎn),現(xiàn)分公司獨(dú)立,如何將正在使用的在總公司賬上的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入分公司賬上?會(huì)計(jì)分錄如何處理呢?
老師,您好,分公司購買固定資產(chǎn),入賬到了總公司并且計(jì)提了折舊,發(fā)票也開的總公司,但現(xiàn)在需要入賬到分公司,如果總公司銷售給分公司,總公司做固定資產(chǎn)清理處理,折舊要怎么辦
固定資產(chǎn)由分公司調(diào)撥至母公司的會(huì)計(jì)分錄如何做
老師你好,總分公司,總公司給分公司調(diào)撥固定資產(chǎn),分公司是以固定資產(chǎn)凈值入賬嗎
老師,總公司代分公司買的機(jī)械和車輛,完全由分公司使用,總公司該如何做賬?總公司需要做固定資產(chǎn)嘛?需要計(jì)提折舊嘛?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎
村集體經(jīng)濟(jì)組織的房屋租賃,一年20000元,只租一年一次性交清,稅率多少
老師好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)董老師和樸老師解答,請(qǐng)問老師,第59題怎么理解,解答的是什么意思,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我忘記了
老師您好,增值稅繳納,如果是掃碼繳納,一定要法人操作嘛


還有4個(gè)月就計(jì)提完了,總公司計(jì)提了1-6月份的折舊費(fèi),總公司掛的科目是8其他應(yīng)付款, 分公司怎么做賬
這個(gè)分公司還要還回來的嗎?
是的,分公司貸方要做其他應(yīng)付款,
如果短時(shí)間還回來的,這種不需要做賬,到時(shí)直接還回來就可以
這個(gè)資產(chǎn)分公司一直在用,要把折舊費(fèi)體現(xiàn)在分公司
那就是我上面的那樣做
現(xiàn)在總公司做的是其他應(yīng)付款,我是不是直接 借:管理費(fèi)用折舊費(fèi),貸其他應(yīng)付款
總公司送走了,就視同銷售了
不是說以后給分公司用了嗎