那個(gè)是濕租的,出租方交社保

老師我們有兩個(gè)員工休長(zhǎng)假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個(gè)做憑證我該怎么做呢?要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計(jì)提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫(xiě)。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號(hào)是發(fā)工資102569.71.個(gè)人社保銀行扣款合計(jì)金額是7997.8.單位合計(jì)扣款是22737.72. 個(gè)稅2月繳納247.26.其中包含沒(méi)有工資的兩名員工的社保個(gè)人和單位部分。老師一月份我還怎么做計(jì)提分錄呢?老師麻煩指導(dǎo)的時(shí)候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝
老師請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)肆Y源公司現(xiàn)在收取對(duì)方公司的勞務(wù)費(fèi),包含人員工資,社保費(fèi),管理費(fèi)。但是社保費(fèi)不給員工交,等于成了我們的收入了,那這樣怎么合理避稅呢?我們是一般納稅人。
老師,我們租用物料提升機(jī),租賃費(fèi)已經(jīng)付了,對(duì)方也已經(jīng)開(kāi)票,但是后面我們負(fù)責(zé)人沒(méi)有提前報(bào)備,額外還包含了人工工資。每個(gè)月每人3000,由我們建筑公司付款,現(xiàn)在就累積了幾萬(wàn)元的人員工資,同時(shí),操作這批提升機(jī)的還不是我們合作的租賃提升機(jī)的工人。這幾萬(wàn)工資打到一個(gè)人頭上,老板的意思要我看哈如何合理的打這筆款并且少交稅?
我們是人力資源公司,給對(duì)方建筑公司代發(fā)工資社保等,但是這個(gè)月我們開(kāi)票后,他們不經(jīng)過(guò)我們賬戶了,用他們的農(nóng)民工專戶發(fā)工資了,只把管理費(fèi)用和單位社保部分轉(zhuǎn)來(lái)了(單獨(dú)開(kāi)的一張發(fā)票),個(gè)稅讓員工自己轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?求解答感謝老師,一定請(qǐng)看清問(wèn)題謝謝
老師好,我想問(wèn)一下,我公司是一般納稅人做水利設(shè)計(jì)的,有些人員證書(shū)是要去第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)的,購(gòu)來(lái)后放在公司交社保,其實(shí)這第三方機(jī)構(gòu)也有一般納稅人及小規(guī)模納稅人分公司,他們簽定合同時(shí),與經(jīng)營(yíng)人員說(shuō),要專票,只開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,稅還得我們自己出。如果普票可以隨便開(kāi),象這種情況作為財(cái)務(wù)人員,應(yīng)該怎么處理
票夾里有票據(jù),但是點(diǎn)查看電子票就顯示沒(méi)有可下載的票
老師我想請(qǐng)問(wèn)下,兩個(gè)人投資有差額,A投了70000B投了65000,A比B多投了5000,店里總支出200000,B收到收入80000,B應(yīng)補(bǔ)的差額是不是支出總額?投資總額?投資差額?收入
垃圾清運(yùn)費(fèi),如何開(kāi)發(fā)票?是現(xiàn)代服務(wù)*垃圾清運(yùn)費(fèi)還是生活服務(wù)*垃圾處置費(fèi)?
用的原材料價(jià)格上調(diào)3%,那么我做好的庫(kù)存商品價(jià)格怎么上調(diào)
老師 商品收入8071419.93元,商品成本7248303.7元,運(yùn)費(fèi)收入29885.33元,運(yùn)費(fèi)成本83980.29元,倉(cāng)庫(kù)成本112254.5元,盤(pán)盈600元,入庫(kù)查收運(yùn)費(fèi)成本6051.4元,倉(cāng)庫(kù)報(bào)損1700元,倉(cāng)庫(kù)毛利8.05%,商品毛利10.11%,倉(cāng)庫(kù)成本占比毛利2.15%,為什么倉(cāng)庫(kù)毛利和倉(cāng)庫(kù)成本占比毛利加起來(lái)不等于商品毛利呀
老師外貿(mào)出口公司提單上貨物品名是人造革,報(bào)名單上是人造革,針織布,滌綸布,會(huì)影響退稅嗎?
什么制度或規(guī)定的第幾條說(shuō)明工會(huì)會(huì)計(jì)憑證的制單,審核,記賬等處需要簽字?
一般納稅人,企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍里有金屬制品銷售,鋼筋開(kāi)票屬于這個(gè)大類里面嗎?
10月的發(fā)票,外貿(mào)出口業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是0,開(kāi)成了13%,產(chǎn)生了增值稅及附加,10月增值稅申報(bào)表可不可以按正確的0稅率申報(bào)免稅收入,不申報(bào)錯(cuò)誤的發(fā)票,11月再紅沖
老師,一家公司用名下兩個(gè)銀行匯工資,做賬是不是有一個(gè)銀行的工資加上社保,另一個(gè)直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款


工資發(fā)放也是出租方發(fā)放的吧
是的,就是那個(gè)意思的