收購西紅柿:向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收自產(chǎn)的,可申請農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,選 “免稅”;向經(jīng)銷商收非自產(chǎn)的,開 9% 專票或普票。 開給境外客戶:用稅控系統(tǒng)或電子稅務(wù)局開票,符合免稅條件選 “免稅”,購方信息可用中外文(名稱必填),備注欄填出口相關(guān)信息(如合同號、出口金額等)。

某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費收入5.85萬元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 ④購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進項稅額10.2萬元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價25萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進項稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項稅額中抵扣進項稅?(4分)
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達(dá)通報關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請退稅,需要開具這筆貨款的發(fā)票,請問這個購買方是開一達(dá)通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發(fā)票的開具跟平常開給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補交稅款,還要找成本票
請問老師,我公司有一筆出口業(yè)務(wù),已開具銷售發(fā)票,金額是15000美元,后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品,給與我司產(chǎn)品扣款,我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票,沖減了出口銷售收入,后面我申報出口退稅時,先藍(lán)字申報,再紅字申報,但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
老師10月份社保,只交補之前1-9月金額,10月份當(dāng)月的社保不繳納嗎?
老師您好,我們一直是從公賬提備用金出來給員工發(fā)提成,每月提得挺多的,我們目前成本票太少,我想著以后公賬給員工發(fā)提成這樣是不是更好些?
25年給6個員工申報了全年一次性獎金,還差一個沒申報,這個月可以申報嗎
老師,做受益人備案是用個人登錄 還是法人登錄
老師我的進賬是3個點,,我往外開13的票,實際算法是加多少個點啊,應(yīng)該按不含稅價還是含稅價計算呢?
那老師 工商年報要明年才做 今年那個不是股東轉(zhuǎn)錢進來備注投資款也可以是嗎 明年做工商年報的時候填上去就可以了是嗎
老師,開給個人的發(fā)票可以報銷嗎?
從廠家采購陳皮回來銷售,開發(fā)票的話按什么類目開?普通發(fā)票稅點多少呢
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅重分類需要在賬面做調(diào)整嗎?我看審計做了分錄,借:其他流動 貸:所得稅費用
老師好,今天開發(fā)票的名稱是鏈條在51發(fā)票查詢的稅率是13,我們是小規(guī)模3個點的稅能用這個名稱嗎?
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝