您好,這個看合同約定,如果是預收款,可以等執(zhí)行了合同11月開票再確認收入

老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師,您好,我在11月份申報10月份個稅的時候多申報了,交稅交多了,這個月我申報11月份個稅的時候,可以少申報一點嗎,就是把收入調(diào)減一點或者我正確的應該怎么做
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票,并且是按照一般人補開的發(fā)票,這種情況我需要怎么辦,并且在這里您回答完我之后我沒法回復您,只能重新提交問題,不知道為什么,
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結轉收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入是上面那樣,還是我10月直接不結轉收入,11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師你好,稅務數(shù)字賬戶是否包括過往年份所開的所有的發(fā)票嗎?不管是否是數(shù)電票?不管專票還是普票 ,,,總之所有的發(fā)票都包括在里面嗎。
老師,2025年本月產(chǎn)值是1506.94萬元,上年同期產(chǎn)值是1503.43萬元。2025年本月總產(chǎn)值同比增速多少(百分率)?怎么計算?
購買學校課桌椅怎么開票
老師,2023年到2027年所得稅小微企業(yè)稅率5%,疫情期間我記得100萬2.5%,100-300萬5%,時間是哪個時間段
背書出去的匯票,對方公司跨月簽收,自己公司記賬時這筆匯票還是不是資產(chǎn)呢?
上月未開票收入5萬,開票收入2萬,做賬時做主營業(yè)務收入7萬,且增值稅申報時,申報未開票收入5萬,開票收入2萬。 本月有未開票收入6萬,開票收入3萬,然后本月又把上月未開票的5萬開了票。請問本月增值稅申報時,未開票收入填1萬,開票收入填8萬,對嗎?
老師 吊裝費含設備含司機 正確的發(fā)票應該開什么品目?
老師早上好 我想請問: 1??郵政匯兌,是通過郵政銀行這個主體來完成的匯兌匯款兌換幣種的業(yè)務嗎?為什么不是屬于金融服務?是因為郵政銀行這個特殊主體的原因嗎? 2??郵政代理,比如EMS這種快遞服務,那是按現(xiàn)代服務6%還是按郵政服務9%來收增值稅呢? 3??是不是只要主體是中國郵政,那都是統(tǒng)一按9%,而不用看它做了什么,對嘛?
老師,你好,電子稅務局三方協(xié)議 開戶銀行 錄不進去是什么原因呀?
紅沖管理費用 直接借方紅沖 不必貸管理費用了吧
也可以10月做無票收入,11月開票再沖無票收入
如果這個確定不會開票呢
那你直接申報無票收入就可以了
那可以等到申報11月收入再一起申報嘛
你先掛預收賬款吧,下個月11月一起確認收入
可以這樣操作,是吧
稅務局不查一般沒事
哦哦,好的
是的,只是晚確認一個月,問題不大