 
                            你好,當(dāng)時(shí)是全部計(jì)入收入了嗎?分期收款的按照稅法要求是分期確認(rèn)收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師 我司是銷售機(jī)臺(tái)的,在22年11月份簽訂銷售合同113萬,約定23年3月發(fā)貨,22年12月份收到了113萬,并開具發(fā)票113萬,但我司原材料還未購(gòu)買,機(jī)臺(tái)還未開始做,暫估成本90萬。 我司在22年的憑證如下: 借:銀行存款113 貸:預(yù)收賬款113 借:預(yù)收賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 借:主業(yè)務(wù)成本90 貸:庫(kù)存商品90 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90 本年利潤(rùn)10 借:本年利潤(rùn)10 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10 23年實(shí)際發(fā)生成本95萬,做賬如下: 借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:庫(kù)存商品5 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5 貸:以前年度損益調(diào)整5 匯算清繳前:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在貸方:5 所以應(yīng)交所得稅5*25%=1.25 請(qǐng)問老師這樣的分錄對(duì)嗎
老師您好,我公司當(dāng)年利潤(rùn)表收入和當(dāng)年增值稅納稅申報(bào)表的銷售額不一致,原因如下:當(dāng)年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應(yīng)收賬款,貸方?jīng)_減了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;本年開票時(shí)借方銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,并借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,沒有走收入科目,所以導(dǎo)致收入和增值稅納稅申報(bào)表銷售額對(duì)不上,稅務(wù)局現(xiàn)在要求提交自查報(bào)告,請(qǐng)問這個(gè)是否有稅務(wù)問題。稅是正常交了,只是當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入并交稅,第二年開票才交稅的
本公司今年未取得收入,在24年5月份發(fā)生23年的銷售退回,并給對(duì)方開了紅票。會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款-客戶 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-客戶 負(fù)數(shù)。 月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)收入為負(fù)。 問題1. 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確,是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 還是結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 公司不允許使用以前年度損益調(diào)整科目 問題2 在填報(bào)2季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)。營(yíng)業(yè)收入是否可以填負(fù)數(shù)。
 
                請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國(guó)外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
工廠用什么財(cái)務(wù)軟件比較好,免費(fèi)的或者自費(fèi)的


當(dāng)時(shí)全部計(jì)入收入了 后期每月回一部分款 然后確認(rèn)部分成本
我們想只調(diào)表 不調(diào)賬了
你好,要調(diào)表就要調(diào)整收入
具體怎么調(diào)啊 能在利潤(rùn)表上直接加上今年的收入嗎 那樣和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
同學(xué),你說的調(diào)表是調(diào)整稅務(wù)系統(tǒng)的利潤(rùn)表嗎,這樣的話就要調(diào)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)
只調(diào)我們內(nèi)部看的就行