 
                            是的,就是那樣計算的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    甲公司2021年收入及成本費用情況如下:主營業(yè)務(wù)收入4000萬,其他業(yè)務(wù)收入1000萬,主營業(yè)務(wù)成本1500萬,其他業(yè)務(wù)成本800萬,稅金及附加500萬,銷售費用1000萬,其中廣告費與業(yè)務(wù)宣傳費800萬,管理費用400萬,其中業(yè)務(wù)招待費200萬,財務(wù)費用100萬,投資收益200萬,均為國債利息收入,營業(yè)外收入100萬,其中10萬為政府財政補貼收入,營業(yè)外支出80萬,其中公益性捐贈50萬,贊助支出10萬。計算甲公司2021年需繳納多少企業(yè)所得稅,適用稅率25%。(寫出詳細(xì)計算過程)
1、SCD公司2021年銷售收入8000萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,獲得財政撥款300萬元,國債利息收入100萬元,成本費用6000萬元(其中業(yè)務(wù)招待費40萬元),繳納增值稅260萬元,繳納消費稅120萬元,上年虧損396萬元,計算SCD公司的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。(所得稅稅率25%)
1、SCD公司2021年銷售收入8000萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,獲得財政撥款300萬元,國債利息收入100萬元,成本費用6000萬元(其中業(yè)務(wù)招待費40萬元),繳納增值稅260萬元,繳納消費稅120萬元,上年虧損396萬元,計算SCD公司的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。(所得稅稅率25%)
【案例】居民企業(yè)甲企業(yè)2021年度會計利潤600萬元,其中,取得銷售貨物收入900萬元、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入60萬元、國債利息收入40萬元,發(fā)生各項允許扣除的支出400萬元。不考慮其他因素。計算:甲企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額為()萬元。
居民企業(yè)甲企業(yè)2021年度會計利潤600萬元,其中,取得銷售貨物收入900萬元、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入60萬元、國債利息收入40萬元,發(fā)生各項允許扣除的支出400萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,則:(1)直接法計算應(yīng)納稅所得額=(2)間接法計算應(yīng)納稅所得額=(3)應(yīng)納稅額=
 
                KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
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老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
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我們公司生產(chǎn)型企業(yè),想出口按免抵退去申報,原先的進(jìn)項能加計抵減,如果出口,進(jìn)項還能加計抵減嗎?
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