 
                            支付廠家貨款、收到專票:因10月是小規(guī)模,專票不能抵扣,全額計(jì)入庫存商品。 借:庫存商品 11300 貸:銀行存款 11300 ? 銷售產(chǎn)品、收到貨款未開票:按小規(guī)模納稅義務(wù)確認(rèn)收入(含稅價(jià)拆分),假設(shè)征收率1%。 不含稅收入=15000÷(1+1%)≈14851.49,稅額≈148.51 借:銀行存款 15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14851.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 148.51 ?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(需按實(shí)際出庫商品對應(yīng)的成本金額計(jì)算): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司是醫(yī)藥代理商,公司是小規(guī)模的,公司保證金給商業(yè)公司,商業(yè)公司給廠家,醫(yī)院把貨款給商業(yè)公司,廠家把扣除成本之后的利潤返還給公司,產(chǎn)品也是廠家直接發(fā)給商業(yè)公司,然后商業(yè)公司配送醫(yī)院;廠家開票給商業(yè),商業(yè)開票給醫(yī)院,我們公司在這個(gè)中間就沒有進(jìn)貨發(fā)票和銷售發(fā)票,這個(gè)存貨這塊怎么做賬處理呢
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
從一家公司走賬,進(jìn)貨價(jià)9萬賣價(jià)10萬。我沒有一般納稅人公司,讓這個(gè)公司直接給客戶簽合同開發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(利潤是10000塊錢)的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對嗎
從一家公司走賬,進(jìn)貨價(jià)9萬賣價(jià)10萬。我沒有一般納稅人公司,讓這個(gè)公司直接給客戶簽合同開發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(利潤是10000塊錢)的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對嗎
老師您好!有個(gè)關(guān)于結(jié)算和開發(fā)票的問題請教一下。本公司是一般納稅人,合伙公司是小規(guī)模納稅人,都是獨(dú)立核算的企業(yè)。每次小規(guī)模納稅人買貨,都先匯款給一般納稅人公戶后,在按匯款金額去打款給廠家。然后廠家給一般納稅人公司開具進(jìn)項(xiàng)專票。小規(guī)模公司收入也銷售方匯款到一般納稅人公司公戶,開具銷項(xiàng)專票。然后在用一般納稅人公戶給小規(guī)模公司公戶轉(zhuǎn)走收入款。問題是一般納稅人公司轉(zhuǎn)給小規(guī)模納稅人公戶的款項(xiàng),要不要讓合伙小規(guī)模納稅人公司開具普票或是專票。
 
                老師,請問我公司是被其他公司百分百控股的,收益人備案怎樣填寫
外貿(mào)企業(yè)取得小規(guī)模開的3個(gè)點(diǎn)的專票能用來退稅嗎
建行企業(yè)網(wǎng)銀對賬沒有看到聯(lián)系人的窗口。還好點(diǎn)開通是不是沒有開通啊。
老師,想問下電商平臺(tái)的收入如何確定,比如商品原價(jià)100元,使用10元優(yōu)惠劵,那收入應(yīng)該計(jì)入多少?
老師好,我想咨詢一下,授權(quán)代理費(fèi),開發(fā)票的時(shí)候品名要怎么開呢?
老師申報(bào)個(gè)稅是按照計(jì)提當(dāng)月金額申報(bào),還是按照發(fā)放金額申報(bào)
老師,如果我們法人因?yàn)楣居行枨螅苯淤I了一輛汽車在公司名下,需要承擔(dān)那些稅款
老師 交了殘保金怎么入賬 放在什么科目下
最近刷抖音看到受益人備案!具體怎么操作???老師!沒接到電話就不用弄是吧
服裝生產(chǎn)廠家,有做抖音這塊,如果辦營業(yè)執(zhí)照,注冊公司還是個(gè)體戶好呢?


可是老師,客戶要求開13個(gè)點(diǎn)的專票,11月給他開
10月份的專票不能用在11月抵扣嗎,我還沒有勾選認(rèn)證不是嗎
可以,但是十一月的發(fā)票不能在十月所屬期抵扣
那給客戶11月開票,10收到的進(jìn)項(xiàng)票就能用于抵扣了吧
10月份公司一張發(fā)票都沒開
10收到的進(jìn)項(xiàng)票是不是做賬就要做待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票
是的,只要十月也是一般納稅人就行
老師,10月是小規(guī)模,那這樣怎么辦,讓廠家把發(fā)票沖紅11月重開嗎,只有這個(gè)辦法才能抵扣是嗎
紅沖了也不行,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是小規(guī)模時(shí)期的