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公司師,還是剛剛那個(gè)問題,10月新開辦公司在10月是小規(guī)模,次月是一般納稅,10有進(jìn)庫存商品,有轉(zhuǎn)款給廠家,廠家也給開了13個(gè)點(diǎn)的專票(11300) 公司也有賣產(chǎn)品,客戶也有轉(zhuǎn)貨款給公司(15000)但是公司還沒給客戶開票,這樣怎么做賬

2025-10-31 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 13:08

支付廠家貨款、收到專票:因10月是小規(guī)模,專票不能抵扣,全額計(jì)入庫存商品。 借:庫存商品 11300 貸:銀行存款 11300 ? 銷售產(chǎn)品、收到貨款未開票:按小規(guī)模納稅義務(wù)確認(rèn)收入(含稅價(jià)拆分),假設(shè)征收率1%。 不含稅收入=15000÷(1+1%)≈14851.49,稅額≈148.51 借:銀行存款 15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14851.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 148.51 ?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(需按實(shí)際出庫商品對應(yīng)的成本金額計(jì)算): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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快賬用戶1111 追問 2025-10-31 13:10

可是老師,客戶要求開13個(gè)點(diǎn)的專票,11月給他開

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快賬用戶1111 追問 2025-10-31 13:10

10月份的專票不能用在11月抵扣嗎,我還沒有勾選認(rèn)證不是嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:11

可以,但是十一月的發(fā)票不能在十月所屬期抵扣

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快賬用戶1111 追問 2025-10-31 13:13

那給客戶11月開票,10收到的進(jìn)項(xiàng)票就能用于抵扣了吧

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快賬用戶1111 追問 2025-10-31 13:14

10月份公司一張發(fā)票都沒開

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快賬用戶1111 追問 2025-10-31 13:15

10收到的進(jìn)項(xiàng)票是不是做賬就要做待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:16

是的,只要十月也是一般納稅人就行

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快賬用戶1111 追問 2025-10-31 13:22

老師,10月是小規(guī)模,那這樣怎么辦,讓廠家把發(fā)票沖紅11月重開嗎,只有這個(gè)辦法才能抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:33

紅沖了也不行,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是小規(guī)模時(shí)期的

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同學(xué)你好 你可以先暫估入庫,然后可以開發(fā)票出去了,后期他給你開票就行
2020-09-18
你好,現(xiàn)在貨物到了嗎?
2021-01-16
同學(xué)你好 這個(gè)直接計(jì)入庫存商品就行了
2021-12-27
這種情況建議先理清賬務(wù),可以設(shè)立一個(gè)“其他應(yīng)付款”科目記錄這筆進(jìn)貨款項(xiàng),并與供貨商協(xié)商補(bǔ)開發(fā)票。待取得發(fā)票后,再按正常流程入賬調(diào)整庫存負(fù)數(shù)。
2024-10-20
你好,這是銷售嗎?如果是銷售的話,需要開發(fā)票。
2023-03-14
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