 
                            同學(xué)你好,能給我報(bào)表截屏一下嗎。 你是否在 測(cè)算 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表表的未分配利潤(rùn)期末余額=年初余額+利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn),所 有 者 權(quán) 益表的未分配利潤(rùn)金額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額一樣
老師,本年有以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表里年初未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表的本年累計(jì),與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末的差,是不是就是以前年度損益調(diào)整金額
老師 我們企業(yè)24年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 年初4646692.11 年末3981188.28 利潤(rùn)總額是309709.38 ,以前年度損益調(diào)整 總共金額 869356.34 利潤(rùn)總額為什么是這個(gè)金額30萬的?
 
                老師,我在政務(wù)網(wǎng)做了公司的工商信息變更登記,我還需要把所有的表格打印出來,到線下去辦理嗎
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬人員的差旅可以稅前扣除嗎
外地設(shè)立分公司,請(qǐng)問分公司的發(fā)票是在分公司開票還是總公司開?稅務(wù)申報(bào)在哪里?老師有什么提示事項(xiàng)?
公司十萬買了一個(gè)車位,轉(zhuǎn)手八萬,沒有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以開票嗎?有影響嗎
工商現(xiàn)在減資要登報(bào)嗎,老師
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),但是有一部分是貿(mào)易票,那是不是貿(mào)易票只能抵扣貿(mào)易票的進(jìn)項(xiàng),其他的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
一般納稅人自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開免稅票,不用選特定農(nóng)產(chǎn)品嗎?
總部有個(gè)員工來我們公司新店開業(yè)指導(dǎo),我們給發(fā)差旅補(bǔ)助,但不是我們的員工,我們直接給發(fā)補(bǔ)助要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,增發(fā)普通股是啥意思?原有股東后來增加發(fā)行的?
受益人備案,截止到什么時(shí)間


這是賬務(wù)
這是稅務(wù)局比對(duì)出來的
說是利潤(rùn)總額應(yīng)該不對(duì)
光看你現(xiàn)在的圖片, 利潤(rùn)總額 確實(shí) 和 資產(chǎn)負(fù)債表的 期初期末未分配利潤(rùn)差額 對(duì)不上,
問題就是為設(shè)么對(duì)不上 之前還提取過盈余公積
能把你的利潤(rùn)表給我看一下嗎。
剛才午飯時(shí)間, 稅局的企業(yè)所得稅申報(bào)表。利潤(rùn)總額之前的數(shù)據(jù)都用來申報(bào)24年當(dāng)年的利潤(rùn)。 因此,這個(gè)約30萬的利潤(rùn)總額應(yīng)該等于你的24年財(cái)務(wù)賬的利潤(rùn)總額,
24年你家有以前年度損益調(diào)整。如果涉及影響以前年度利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù),在稅局申報(bào)時(shí),也要把這部分?jǐn)?shù)據(jù) 體現(xiàn)在稅局申報(bào)表中, 兩種體現(xiàn)方式 第一種,在24年的納稅調(diào)整數(shù)據(jù)里體現(xiàn) 第二種,更正申報(bào)對(duì)應(yīng)年度的所得稅申報(bào)表 體現(xiàn)方式
24年的以前年度損益調(diào)整 只涉及所得稅的部分,不需要做體現(xiàn)
因此, 如果 你能證明 稅局提示的差異, 分別在具體稅局的報(bào)表里顯示過了。 那就申報(bào)的正確。不用刻意修改 利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)