你好,所得稅不扣除 所得稅,按照不含稅的銷售額

老師,我們是一般納稅人給甲方開9%工程款發(fā)票,勞務(wù)分包方給我們開了3%勞務(wù)專票,我們?nèi)ネ獾仡A(yù)交的時(shí)候扣除分包款交的,那么這張勞務(wù)費(fèi)專票取得的進(jìn)項(xiàng)還可以認(rèn)證抵扣嗎?
我們是總承包A下面的專業(yè)分包單位,我們又把勞務(wù)分包給C,異地施工,那預(yù)交稅款時(shí)可以差額計(jì)稅嗎?
老師,我們有個(gè)專業(yè)分包項(xiàng)目,勞務(wù)部分分包出去的,那我們專業(yè)分包預(yù)繳稅款的時(shí)候還能再分包抵減嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):專業(yè)承包異地項(xiàng)目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時(shí)候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候需要扣除勞務(wù)分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎?
老師,總公司供貨給分公司需要開發(fā)票嗎
老師好,公證處的收入屬于哪種收入
老師您好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 我四月申報(bào)的不開票收入填寫在了開具其他發(fā)票那欄了 我現(xiàn)在是不是需要把四月的增值稅申報(bào)表要改下 把金額填在未開具發(fā)票上
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,用現(xiàn)金慰問(wèn)乙單位(甲的下屬公司)的殘疾人員工,支出10000萬(wàn),放到甲的福利費(fèi)支出了,甲企業(yè)所得稅匯算清繳要把這部分從福利費(fèi)中提出來(lái),全額調(diào)增么?
付錯(cuò)退回重新付 一來(lái)一回的錯(cuò)誤流水需要入賬嗎?還是把回單放在賬里面就行。
老師,你好,新單位開社保賬號(hào)可以直接在網(wǎng)上操作嗎,具體有什么流程呢
老師你好,業(yè)務(wù)員提成一般都要等合同結(jié)束以后才結(jié)算提成,有時(shí)候一份合同會(huì)要2-3年才結(jié)束,那對(duì)業(yè)務(wù)員這部分提成應(yīng)該怎么申報(bào)
銷售玻璃門前面稅收分錄編碼大類是什么?
老師好。想咨詢下,一般酒類數(shù)量多少,需要按照庫(kù)存商品入賬?有的數(shù)量較少,就按照費(fèi)用處理了。
老師好,一般納稅人一直有留抵稅額5000塊錢,很多年不經(jīng)營(yíng)了,這個(gè)留抵時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不,如果有風(fēng)險(xiǎn)的話要怎么樣把這個(gè)留抵稅額消化掉呢


那個(gè)增值稅專業(yè)分包是不是可以扣除……
申報(bào)增值稅的時(shí)候預(yù)繳可以扣除。