 
                            進項轉(zhuǎn)出才涉及費用問題,那個只是過渡科目,不管他
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當進項大于銷項時,為什么用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
老師問下,去年有筆計入管理費用-擔保費 進項稅額1630.今年我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用-擔保費1630 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出增值稅 1630 這個分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來12月交增值稅36000+轉(zhuǎn)出1630=37630 37630在交附加稅。其他
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個有余額是什么情況?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請問增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,稅局要求轉(zhuǎn)出不可用,憑證怎么做呢,我之前應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額是做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
                我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎
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老師,請問下,我們銀行付款給供應(yīng)商扣除銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費5-9元,他們也少給我開票5-9元,這樣合理嗎
老師,一個汽車租賃公司約了我周一去面試,這個行業(yè)我需要了解哪些方面的業(yè)務(wù)呢
動物分泌物包含什么,稅務(wù)局以什么來確定
老師,請問,受益人備案,北京地區(qū)是不是延期到了12月1日截止了?
老師我要開這個寵物藥品,項目名稱就寫這個名稱嗎?那么商品和服務(wù)稅收分類編碼我選什么?
老師,幾千塊錢買了二手車,怎么入賬,還有折舊[疑問]
企業(yè)受益人備案一定要做嗎?
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,開的是吊裝服務(wù)有限公司的發(fā)票,做外賬的時候這個發(fā)票能直接用嗎