是的,需要與國外公司簽訂協(xié)議,并開具商業(yè)發(fā)票或形式發(fā)票。 你司需代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅。該服務(wù)完全發(fā)生在境內(nèi),應(yīng)按規(guī)定代扣代繳。 代扣代繳的增值稅應(yīng)在次月 15 日內(nèi)繳納,企業(yè)所得稅應(yīng)自代扣之日起 7 日內(nèi)繳入國庫。如因不可抗力等特殊困難,可在繳納期限屆滿前申請延期,最長不超過三個(gè)月。 咨詢費(fèi)收入需留存與國外公司的協(xié)議、給國外公司開具的發(fā)票、國內(nèi)代理的發(fā)票、支付憑證等,以證明業(yè)務(wù)真實(shí)性和合法性。

1、支付國外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
我們公司與英國公司簽署了一份服務(wù)協(xié)議,內(nèi)容是英方為我們提供技術(shù)開發(fā)支持與咨詢服務(wù)。我們公司給英方支付服務(wù)費(fèi)。英方?jīng)]有派遣人員到中國提供服務(wù),只是通過電話,郵件,線上會議的方式提供服務(wù)。我想請問一下此筆付款,我公司用代扣代繳嗎?這個(gè)涉及到特許權(quán)使用費(fèi)嗎?若英方已已經(jīng)在英國繳納稅款,中國還需要再次繳納嗎?
老師,我們國內(nèi)公司經(jīng)營范圍有旅游招徠服務(wù),現(xiàn)在幫客戶在攜程上預(yù)定國外的酒店,那我給客戶支付出去的這筆費(fèi)用,攜程給開具的國外形式發(fā)票可以入賬抵扣收入的嗎?是否還需要自己做代扣代繳?
公司想擴(kuò)大業(yè)務(wù),目前有這么一個(gè)業(yè)務(wù),國內(nèi)A公司付我們公司咨詢費(fèi),我們公司請國外B貿(mào)易公司提供技術(shù)貿(mào)易咨詢,我們從中賺取一定比例利潤。那我們公司對外付美金,1.需要承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn),2.需要簽訂的合同是A和我們,我們和B?3.我們需要承擔(dān)哪些稅?例如A付我們100萬,我們付B90萬,我們承擔(dān)各種稅費(fèi)合計(jì)是多少?4.A對我們,我們和B,需要留存哪些咨詢文件和證據(jù) 5.2月份A公司就要打款了,我們隨后就要對外付匯給B,那我們的咨詢時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該是什么?例如2.20打款,是不是留存的證據(jù)資料在這之前,還是合同里可以做什么約定條款,先預(yù)收在提供咨詢,是否有風(fēng)險(xiǎn)?6.我們給A,B給我們開的發(fā)票名稱各是什么呢?
公司想擴(kuò)大業(yè)務(wù),目前有這么一個(gè)業(yè)務(wù),國內(nèi)A公司付我們公司咨詢費(fèi),我們公司請國外B貿(mào)易公司提供技術(shù)貿(mào)易咨詢,我們從中賺取一定比例利潤。那我們公司對外付美金,1.需要承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn),2.需要簽訂的合同是A和我們,我們和B?3.我們需要承擔(dān)哪些稅?例如A付我們100萬,我們付B90萬,我們承擔(dān)各種稅費(fèi)合計(jì)是多少?4.A對我們,我們和B,需要留存哪些咨詢文件和證據(jù) 5.2月份A公司就要打款了,我們隨后就要對外付匯給B,那我們的咨詢時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該是什么?例如2.20打款,是不是留存的證據(jù)資料在這之前,還是合同里可以做什么約定條款,先預(yù)收在提供咨詢,是否有風(fēng)險(xiǎn)?6.我們給A,B給我們開的發(fā)票名稱各是什么呢?7.如何界定貿(mào)易咨詢是發(fā)生在境內(nèi)還是境外?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬不是免征增值稅嗎?8萬也沒超過10萬啊,就算加上平均分?jǐn)偟淖饨鹨膊怀^10萬啊,為什么8萬還要交增值稅呢?
公司生產(chǎn)車間200萬的空調(diào)系統(tǒng)工程,9月第一次付款100萬,收到發(fā)票100萬,需要怎么做賬?10月第二次付款90萬,收到發(fā)票90萬,需要怎么做賬?11月第三次付10萬,收到發(fā)票10萬,需要怎么做賬?屬于在建工程嗎?
受益人備案填寫完信息下一步怎么點(diǎn)不了
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?,F(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著。現(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個(gè)親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項(xiàng)目和稅率分別是多少,同時(shí)開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進(jìn)行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進(jìn)行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個(gè)人卡嗎(對方是個(gè)體工商戶,個(gè)體工商戶注冊的時(shí)候,綁定的個(gè)人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計(jì)服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?

