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                                    老師好!我們是做工程的,通常會留質保金10%到一年才收款,同時這質保金等收款時才開票,那我在交付時就把90%的發(fā)票開了,這個時候我就只確認90%收入可以嗎?請問這質保金10%并沒有開票,可以不確認收入嗎?,還是我必須要100%確認收入?
2020年的項目,符合確認收入條件了,但現在客戶請問老師還沒付款也暫時不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時不開票的情況下怎么確認收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認么? 我確認的收入也只能是暫估,等實際開票如果與確認的收入不一致,實際收入多,該怎么處理?
請問,這種情況下需要結轉成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結轉材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結轉成本是當月還是次月
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產品未發(fā)給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內容,請回復!謝謝!
老師,確認未開票收入,比如我在12月預收了款項2萬,在4月的時候才銷貨1.5萬給對方,沒有開票,那我是直接在4月確認1.5萬的未開票收入呢還是2萬呢,還是先不忙確認收入,等到下次把剩下的貨物一起發(fā)給對方了才確認收入2萬
 
                支付的招聘費每月都有在攤銷,可能消耗不了需要對方退回來了,這筆錢在明年可能退回賬戶,那今年需要再繼續(xù)攤銷還是明年退回再沖紅已攤銷的費用
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收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現在已經開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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老師,做受益所有人備案出現這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢