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支付預付款同時收到發(fā)票的賬務(wù)處理

2025-10-29 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-29 14:26

您好,這種你直接這樣做就可以
借:費用或成本
貸:銀行存款

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快賬用戶6268 追問 2025-10-29 15:46

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:中轉(zhuǎn)科目-到票預付款 請問貸方科目要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 15:50

你是指增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶6268 追問 2025-10-30 10:26

不是增值稅,是中轉(zhuǎn)科目期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-10-30 10:27

這個是什么業(yè)務(wù),我沒太看明白

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齊紅老師 解答 2025-10-30 10:27

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
貸:中轉(zhuǎn)科目-到票預付款
這個是什么意思?

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快賬用戶6268 追問 2025-10-30 10:34

支付工程款的同時收到對方發(fā)票,沒有入成本,借:預付賬款 貸:銀行存款 同時? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 ? ? ? ? ?貸:中轉(zhuǎn)科目

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齊紅老師 解答 2025-10-30 10:36

支付工程款
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-待認證
貸:銀行存款
直接這樣做就可以

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快賬用戶6268 追問 2025-10-30 10:41

還不轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶6268 追問 2025-10-30 10:42

算了,估計你也不知道中轉(zhuǎn)科目怎么用

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齊紅老師 解答 2025-10-30 10:44

不好意思,可能是沒明白您的意思

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借:固定資產(chǎn)?? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款 ? ? ? 應(yīng)付賬款
2023-09-18
你好,地板合同?你發(fā)票開的不是這個吧
2021-02-24
您好,請問一下收到貨了嗎
2022-09-24
你兩個科目對沖 借應(yīng)付帳款貸預付賬款
2020-10-14
你好,這個一開始月初借,預付賬款,貸,銀行存款。 然后收到發(fā)票,借,原材料應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)付賬款7萬,預付賬款3萬。 然后月底的時候借,應(yīng)付賬款7萬,貸銀行存款7萬。
2024-10-23
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