 
                            借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 按預(yù)收款申報(bào)預(yù)交增值稅,不是按未開票收入全額交增值稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng),我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納,這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅,11月份繳納,這個(gè)分錄要怎么寫
老師,我上個(gè)月有未開票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
老師您好,我在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候計(jì)提了12月份的未開票收入了,1月份已經(jīng)把12月的收入票開出來,是不是要在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候調(diào)減掉,怎么填申報(bào)表呢
老師,我們這個(gè)月10月份預(yù)收50萬的工程款,這個(gè)在11月份申報(bào)增值稅的時(shí)候要做未開票收入處理嗎?這個(gè)未開票收入在11月份的時(shí)候會(huì)給開發(fā)票。要是做未開票收入處理,具體應(yīng)該怎么做老師?申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候這部分增值稅需要繳納嗎?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過的稅費(fèi)嗎
公司購進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,我打問號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達(dá)到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?


怎么預(yù)交?預(yù)繳的比例是多少
這個(gè)不是跨區(qū)域怎么預(yù)交,在增值稅申報(bào)表中怎么申報(bào)老師
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于建筑服務(wù)等營改增試點(diǎn)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕58號(hào))第三條的規(guī)定:納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí),以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照本條第三款規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。按照現(xiàn)行規(guī)定無需在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅。 適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為2%,適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為3%。
增值稅申報(bào)表里在哪填寫這個(gè)未開票收入部分老師?
填寫申報(bào)表并預(yù)繳稅款:登錄電子稅務(wù)局系統(tǒng),在“我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—其他申報(bào)”模塊中找到《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》,填寫并提交申報(bào)表,完成稅款繳納。
老師,您能把這個(gè)未開票收入全盤會(huì)計(jì)分錄給我一下嗎?就是前期收到款項(xiàng)未開票,后期開票都怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 以后開票 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 以后申報(bào)時(shí)抵減預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
好的老師,謝謝您
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。