 
                            你好,之前是手工的還是軟件的?軟件的你登錄不上嗎?你得有之前的明細,要不你沒法接著他之前的來 如果是沒有的明細的話,那你就根據(jù)資產(chǎn)負債表錄入。就像往來款這些,你沒法知道這個具體的是啥。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財報表,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,我們收到代帳公司交接的資料。資產(chǎn)負債表和利潤表都只到8月份。如果現(xiàn)在建帳的話,可以建9月的嗎?期初余額按哪個填?因為現(xiàn)在要報稅,是不是沒有九月份的帳也無法報稅,要先把九月份的帳建好做好。
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
請問公司11月新注冊了一家小規(guī)模企業(yè),到目前為止,公司沒有發(fā)生任何的業(yè)務(wù),沒入帳也沒有出帳,現(xiàn)在申報2022年第四季度報表,我能用一鍵零申報嗎,但是我看上面要填人員數(shù)和資產(chǎn)總額,我看企業(yè)的注冊資本是100萬,但實際還把這100萬轉(zhuǎn)入公司,那我的資產(chǎn)應(yīng)該填多少,系統(tǒng)顯示不能為零
目前公司沒有財務(wù),也沒有賬,我買了個金蝶系統(tǒng),但是沒有庫存,每個月有從跨境軟件倒訂單,直接做賬,因為公司開了很多年了,現(xiàn)在才做賬,很難理的清資產(chǎn)負債表,我的問題就是那個庫存怎么來做,入庫我入不清了,應(yīng)付也沒法提供,就是成本方面如何結(jié)轉(zhuǎn),因為賬上沒有庫存
 
                2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目(村上修公廁工費、材料費、通向廁所水泥路面修補),農(nóng)村集體經(jīng)濟聯(lián)合社,怎樣做分錄
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收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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估計前面換了無數(shù)個財務(wù)搞沒了,老板是說就沒建帳,那這樣只能根據(jù)資產(chǎn)負債表錄入一級科目的期初余額?
對的是的,是這么做的。