60件都按照均價入庫

老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因?。?/p>
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因???
老師,我們進貨30個商品,單價10元,金額300,對方贈送5個商品,不管開票是按300開票,還是按350開票,是不是借 庫存商品350 貸銀行 300 營業(yè)外收入50?
老師,我們是電商公司,找的一件代發(fā)廠家,有客戶在我們店鋪下單,這個時候廠家就代替我們發(fā)貨了,廠家發(fā)貨另外收取的運費是計入“銷售費用-運費” 還是計入商品成本“庫存商品” 比如:商品成本50元,運費3元,這個3元記什么科目
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進超市廠家要給超市陳列費,陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務處理收到貨物和發(fā)票 借:庫存商品10000 進項稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業(yè)務收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結轉成本時把給超市陳列部分一起結轉(按單位成本10元結轉) 借:主營業(yè)務成本11000 貸:庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對?
一般納稅人開普票稅率13%,那要開相對應的進項票來嗎?
公司小企業(yè)會計準則補繳2023年的企業(yè)所得稅,分錄做到借利潤分配—未分配利潤貸:應交稅費—企業(yè)所得稅,這么做對于申報報表有什么影響嗎?
請問老師,乙是甲外設部門單獨做賬,甲單位是(物業(yè)公司),乙有房屋租賃收入,簡易計稅5%,已在賬面確認收入,但是對應的進項稅未做轉出,因為出租房屋的產權暫未確認是否為甲單位的。后續(xù)有可能沖減收入。請問這個需要做進項稅轉出么?
老師,公積金是只要開通了賬戶,每個月就必須交的嗎?之前農行那邊說讓幫個忙,開通公積金賬戶,只需要交一個月就行了,后面就不用管了,第2個月現(xiàn)在都還沒有交,就有短信提示我了,這種不交是不是不得行啊
老師好,小規(guī)模納稅人,未開票收入申報增值稅,填在申報表的哪欄中。
我們是榮昌區(qū)寵物產業(yè)協(xié)會,10月份舉辦寵物嘉年華,有1個公司是承辦單位,這個寵物嘉年華有10萬的民政局的撥款和收到3萬的舉辦者資金和2000的會費 ,這次活動有3個授課老師,每個老師3000元講課費,還有嘉賓吃住費用大概在4萬,廣告費20000,主持人費2000,安排的人工20個 ,人工費大概在20000,請問這些費用可以作為協(xié)會公賬上的支出嗎?會計分錄是什么,每年的年審需要會計準備些什么資料?
小規(guī)模開這個5%稅率的不動產租賃發(fā)票,可以減計征稅,還是也只能全額交5%稅呢
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照有租賃范圍,有一個兄弟公司想讓我們公司開機械租賃票,讓我們公司抽實際出租人的點子,我們公司又如何把錢付給實際出租人呢,如何才能讓業(yè)務合規(guī)化,并且也能讓我們公司產值做大
請問我們單位做的UL 認證,匯美元給對方67.38美元,還要代對方公司付稅款嗎
老師,出口退稅CIF轉fob算出來金額后海運費和保費單項怎么算出每一個貨的金額CNF的海運費是直接CNF價?FOB價,那CIF怎么計算出具體每個貨的海運費和保費呢
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!