您好,購買方開紅字信息表,銷售方開負數(shù)發(fā)票就可以

我們是銷售方,對方退貨發(fā)了以認證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開票步驟嗎?那個紅字信息表的編碼我們填哪里?
請教下老師,我方已認證抵扣了的發(fā)票,銷售方誤操作提交了沖紅信息表,我怎么去撤銷這個信息表!怎么操作
老師,購買方已認證但未抵扣的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤申請的紅字發(fā)票信息表里填的是已抵扣的,銷售方把紅字發(fā)票開出來了,銷售方將紅字發(fā)票信息表上傳時 提示該發(fā)票已經(jīng)抵扣,這些操作有問題嗎
有張進項發(fā)票從認證平臺誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認勾選,現(xiàn)在這個發(fā)票無法退回到認證平臺進行正常認證勾選,這個發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報,現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對發(fā)票進行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師,我是購買方,已抵扣發(fā)票。給銷售方紅沖了。紅字信息表下載下來是代碼還是紅字信息表里面具體的文字
小規(guī)模,安裝,運費,銷售貨物都開3%的專票可以嗎
小規(guī)模銷售,安裝,運費,都開3%,可以嗎
公司是小企業(yè)會計準則,補繳2024和2023年的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理呢?30多萬
老師,請問下費用錯入成固定資產(chǎn)100元,已經(jīng)折舊90元,有殘值10元,現(xiàn)在調(diào)整的話賬務(wù)處理怎么做呢?
小規(guī)模納稅人開不動產(chǎn)租賃發(fā)票,開票稅率是按5%,還是可以3%稅率按1%優(yōu)惠開?
個體工商戶增值稅怎么申報,點哪個0申報
酒店宴席上用的茶葉應(yīng)該放在什么科目
老師 小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬 實際稅負是5% 對不
老師,那個如果這月開了銷項出去,進項由于沒付款,客戶都沒有開票,沒進項怎么處理?
請問籌建期的開辦費,都算做管理費吧