您好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

我們每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候通過什么科目結(jié)轉(zhuǎn)啊,我們公司之前的會計(jì)每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候是通過應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額做的,但我看網(wǎng)上有人說是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來做。
月末和 年末增值稅明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目怎么做賬,請老師明示!
老師年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目怎么做賬
老師個體戶開普票的增值稅怎么做分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
老師你好,我想問一下,就是我啟用賬套那個銀行存款里面有余額的,錄制初始數(shù)據(jù)的時候我錄進(jìn)去,怎么錄?我把它寫在期初余額的地方,說我里面不平衡,不能啟用賬套。
老師,9月份收到銀行存款結(jié)息800元,沒有其他利息支出手續(xù)費(fèi)等,請問怎么做賬以及利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息收入怎么填寫?
老師,上個月的印花稅忘了計(jì)提了,在這個月扣的款,這個月的賬怎么記,
請問今年發(fā)的去年的工資,去年沒計(jì)提,現(xiàn)在賬怎么處理?怎么申報(bào)
個體工商戶的美團(tuán)和抖音有收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)要怎么申報(bào) 經(jīng)營所得稅怎么申報(bào)
老師,請問如果國稅局系統(tǒng)提示財(cái)報(bào)本年累計(jì)數(shù)(就是加上7-9月數(shù)據(jù))和之前的財(cái)報(bào)累計(jì)數(shù)有差,可以忽略嘛?
老師,報(bào)稅是不是還有明天1天啊
老板您好,如果電商平臺7月到9月數(shù)據(jù)忘記申報(bào)了,而且經(jīng)營所得稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在還可以申報(bào)電商平臺收入嘛
企業(yè)受益所有人備案是必須備案嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)?小規(guī)模為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)?


老師,最后一步是轉(zhuǎn)出多交增值稅還是轉(zhuǎn)出未交增值稅
是轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅