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老師,我這個是從2025年1月份開始建的帳,你幫我看發(fā)給你的圖,就銀行存款期初余額293.24,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn),然后資產(chǎn)不平衡,怎么弄呢

老師,我這個是從2025年1月份開始建的帳,你幫我看發(fā)給你的圖,就銀行存款期初余額293.24,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn),然后資產(chǎn)不平衡,怎么弄呢
老師,我這個是從2025年1月份開始建的帳,你幫我看發(fā)給你的圖,就銀行存款期初余額293.24,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn),然后資產(chǎn)不平衡,怎么弄呢
2025-10-26 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-26 18:58

您好,這個293.24是誰轉(zhuǎn)到公司的呀,還有一個負債科目才能平

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快賬用戶7783 追問 2025-10-26 19:06

這個293.24是銀行存款初期余額下來的,然后我這個公司是一般納稅人

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快賬用戶7783 追問 2025-10-26 19:07

那現(xiàn)在會計分錄我怎么做

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齊紅老師 解答 2025-10-26 19:07

您好,借:銀行? 293.24? ?貸:其他應(yīng)付款? ?293.24 就當是老板給的

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你好,期初只有這兩個余額么?如有差額就放入未分配利潤
2022-02-09
同學你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2022-03-07
同學你好,一般情況下,按八月份的科目余額建賬,要錄入年初數(shù),期初數(shù)(7月底的數(shù)據(jù)),期末余額(8月底的余額),本期發(fā)生額(8月份發(fā)生額),本年累計發(fā)生額(1-8月的發(fā)生額),之后,八月份的憑證不需要重新輸入,直接九月份開始做憑證。
2020-10-17
你好,這個因為正常是借銀行存款,貸實收資本的
2022-07-23
你好 ; 你是9月建賬。 那你9月期初建賬是 期初數(shù)據(jù)都是0 。然后按月來做賬 ; 你 是想22年4月建賬的意思嗎?
2022-03-28
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