朋友您 好,改過后還有提示嗎

老師,公司的車處置后,有損失,請問企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?@董孝彬
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,我們公司員工社保醫(yī)保個人部分,還有個人所得稅都是公司承擔的,這個是不是不能稅前扣除?怎么做帳呢@董孝彬
老師,我想請教下。就是我來記賬公司上班一天開40多張票,報20家稅,這個速度不慢了吧,@董孝彬老師
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師你在哪個城市上班,我感覺這家公司的成本我搞不定,2個公司共用一個ERP系統(tǒng),也沒有用倉位區(qū)分兩個公司的物料。比如8月采購入庫現(xiàn)在入A倉,一會入B倉,一會來回調撥。這哪里等于有一個采購入庫的數(shù)據(jù),一個調撥的入庫。真想線下找老師溝通下
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
這樣填嗎,別的都填不上去,上面填了0.5,下面那個是自動跳出來的,有個紅點
您好,填得對,紅點提示是正常的,因為系統(tǒng)檢測到分支機構的三項因素(營收、薪酬、資產(chǎn))都是0卻仍有50%分攤比例,這符合你分公司不營業(yè)的情況,確認數(shù)據(jù)無誤即可繼續(xù)提交。
提交不來呀,咋辦呢
?您好,這個紅點錯誤是因為系統(tǒng)計算的分支機構應分攤稅額(0.5)與你手動填寫的分支機構實際分攤稅額(0)不一致,你需要將下方“分支機構納稅人識別號”那一行對應的“分支機構實際應分攤所得稅額”手動修改為0.5,使上下兩個數(shù)字相等即可提交。
填了,還是不對
?您好,根據(jù)圖片中的計算公式,你需要將“分支機構實際應分攤所得稅額”這一欄的數(shù)值0.50改為0.00,因為“總機構實際應分攤所得稅額”已經(jīng)是0.00,兩者相加必須等于“本年實際應納所得稅額”(也是0.00),所以分支機構金額應為0。
就填這幾個數(shù)可以了吧,就是
然后就跳出提示
?您好,“分支機構合計”行的“實際應分攤所得稅額”是0.50,但系統(tǒng)計算出的正確值應為0.00,你需要手動將0.50改為0.00,使該數(shù)值與上方“總機構實際應分攤所得稅額”0.00相加后等于頂部的“本年實際應納所得稅額”0.00,即可消除錯誤提示并成功提交。
老師,能不能你打印一份,填上數(shù)字發(fā)我看看 我搞不定了呀
?您好,我沒有打印機,修改A202000分配表底部“分支機構合計”行,將其“實際應分攤所得稅額”和“分攤應補(退)所得稅額”兩欄的數(shù)據(jù)都從0.50手動修改為0.00,使其與上方“總機構實際應分攤所得稅額”0.00相加等于頂部的“本年實際應納所得稅額”0.00即可提交。
老師,就是第7列兩行分別填0.25,別的都不用填,都是0
這樣跟初期表沒填之前一樣
?您好,需要在A202000分配表的第7列“分攤比例”下兩行分別正確填寫0.25(這已完成),但最關鍵的是必須將底部“分支機構合計”行對應的“實際應分攤所得稅額”和“分攤應補(退)所得稅額”兩欄的數(shù)據(jù)都手動修改為0.00,確保與上方“總機構實際應分攤所得稅額”0.00相加等于頂部的“本年實際應納所得稅額”0.00
就這樣的,
?您好,是的,就按圖片上這樣填寫完全正確,所有數(shù)據(jù)都已歸零且邏輯正確(總機構與分支機構實際分攤額均為0.00),現(xiàn)在可以直接提交申報表
就是這樣子,快崩潰了
?您好,這個錯誤提示“分配比例之和不等于1”說明你填寫的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表》中,總機構和全部分支機構的“分攤比例”總和不是100%(即1)。點擊下方的藍色“查看”按鈕,系統(tǒng)會明確告訴你具體是哪張表、哪個比例填錯了,然后你只需要按照提示將總機構和所有分公司的“分攤比例”修正為總和等于1即可提交成功
不顯示哪里錯了,就這樣
?您好,系統(tǒng)當前狀態(tài)是:您2025年10月的增值稅申報已完成,界面提示您點擊“開始自檢”按鈕來檢查數(shù)據(jù)問題,但您選擇不進行此項檢查。因此,目前沒有錯誤信息顯示