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老師所得稅季報比對不通過,有分公司@董孝彬老師

2025-10-26 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-26 15:24

朋友您 好,改過后還有提示嗎

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 15:25

這樣填嗎,別的都填不上去,上面填了0.5,下面那個是自動跳出來的,有個紅點

這樣填嗎,別的都填不上去,上面填了0.5,下面那個是自動跳出來的,有個紅點
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齊紅老師 解答 2025-10-26 15:27

您好,填得對,紅點提示是正常的,因為系統(tǒng)檢測到分支機構的三項因素(營收、薪酬、資產(chǎn))都是0卻仍有50%分攤比例,這符合你分公司不營業(yè)的情況,確認數(shù)據(jù)無誤即可繼續(xù)提交。

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 15:30

提交不來呀,咋辦呢

提交不來呀,咋辦呢
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齊紅老師 解答 2025-10-26 15:34

?您好,這個紅點錯誤是因為系統(tǒng)計算的分支機構應分攤稅額(0.5)與你手動填寫的分支機構實際分攤稅額(0)不一致,你需要將下方“分支機構納稅人識別號”那一行對應的“分支機構實際應分攤所得稅額”手動修改為0.5,使上下兩個數(shù)字相等即可提交。

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 15:41

填了,還是不對

填了,還是不對
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齊紅老師 解答 2025-10-26 15:49

?您好,根據(jù)圖片中的計算公式,你需要將“分支機構實際應分攤所得稅額”這一欄的數(shù)值0.50改為0.00,因為“總機構實際應分攤所得稅額”已經(jīng)是0.00,兩者相加必須等于“本年實際應納所得稅額”(也是0.00),所以分支機構金額應為0。

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 16:00

就填這幾個數(shù)可以了吧,就是

就填這幾個數(shù)可以了吧,就是
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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 16:01

然后就跳出提示

然后就跳出提示
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齊紅老師 解答 2025-10-26 16:08

?您好,“分支機構合計”行的“實際應分攤所得稅額”是0.50,但系統(tǒng)計算出的正確值應為0.00,你需要手動將0.50改為0.00,使該數(shù)值與上方“總機構實際應分攤所得稅額”0.00相加后等于頂部的“本年實際應納所得稅額”0.00,即可消除錯誤提示并成功提交。

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 16:48

老師,能不能你打印一份,填上數(shù)字發(fā)我看看 我搞不定了呀

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齊紅老師 解答 2025-10-26 16:59

?您好,我沒有打印機,修改A202000分配表底部“分支機構合計”行,將其“實際應分攤所得稅額”和“分攤應補(退)所得稅額”兩欄的數(shù)據(jù)都從0.50手動修改為0.00,使其與上方“總機構實際應分攤所得稅額”0.00相加等于頂部的“本年實際應納所得稅額”0.00即可提交。

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 21:24

老師,就是第7列兩行分別填0.25,別的都不用填,都是0

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 21:26

這樣跟初期表沒填之前一樣

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齊紅老師 解答 2025-10-26 21:29

?您好,需要在A202000分配表的第7列“分攤比例”下兩行分別正確填寫0.25(這已完成),但最關鍵的是必須將底部“分支機構合計”行對應的“實際應分攤所得稅額”和“分攤應補(退)所得稅額”兩欄的數(shù)據(jù)都手動修改為0.00,確保與上方“總機構實際應分攤所得稅額”0.00相加等于頂部的“本年實際應納所得稅額”0.00

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 21:31

就這樣的,

就這樣的,
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齊紅老師 解答 2025-10-26 21:34

?您好,是的,就按圖片上這樣填寫完全正確,所有數(shù)據(jù)都已歸零且邏輯正確(總機構與分支機構實際分攤額均為0.00),現(xiàn)在可以直接提交申報表

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 21:41

就是這樣子,快崩潰了

就是這樣子,快崩潰了
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齊紅老師 解答 2025-10-26 21:48

?您好,這個錯誤提示“分配比例之和不等于1”說明你填寫的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表》中,總機構和全部分支機構的“分攤比例”總和不是100%(即1)。點擊下方的藍色“查看”按鈕,系統(tǒng)會明確告訴你具體是哪張表、哪個比例填錯了,然后你只需要按照提示將總機構和所有分公司的“分攤比例”修正為總和等于1即可提交成功

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快賬用戶7069 追問 2025-10-26 21:53

不顯示哪里錯了,就這樣

不顯示哪里錯了,就這樣
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齊紅老師 解答 2025-10-26 21:56

?您好,系統(tǒng)當前狀態(tài)是:您2025年10月的增值稅申報已完成,界面提示您點擊“開始自檢”按鈕來檢查數(shù)據(jù)問題,但您選擇不進行此項檢查。因此,目前沒有錯誤信息顯示

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公司承擔員工社保醫(yī)保個人部分及個稅,不得稅前扣除。 賬務處理: 社保個人部分:可并入工資計提(如計提時借成本費用,貸含個人部分的應付工資),或單獨列支但可能需納稅調增。 個稅:計提時計入成本費用(如借管理費用,貸應付職工薪酬),繳納時正常代扣代繳
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