你好,你需要申報(bào)企業(yè)所得稅還是增值稅? 所得稅需要看利潤表,你有做賬務(wù)處理嗎?

你好,老師!我們公司是11月份剛成立的小規(guī)模納稅人,開了有7、8萬的發(fā)票,這個月怎樣進(jìn)行報(bào)稅
我這個是小規(guī)模納稅人,上個月開了一張9萬元普通發(fā)票,請問怎么做分錄啊,12月份開的,一個季度沒有超過45萬
老師你好,我單位駕校今年退去年的培訓(xùn)費(fèi)開具負(fù)數(shù)發(fā)票。我們是小規(guī)模一直沒有交稅,去年的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了?,F(xiàn)在又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。貸方有負(fù)數(shù)。這個余額該怎么處理啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報(bào)納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在在報(bào)第四季度的稅,但是現(xiàn)在報(bào)不過去,之前6月份發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)沒有開票,當(dāng)時稅已經(jīng)報(bào)過了,但是在12月份人家要求開6月份的那個票,我把票在12月份開過去了,但是現(xiàn)在報(bào)不了稅,怎么操作呢
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)?小規(guī)模為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)?
#提問#老師,一般納稅人出租自有的設(shè)備廠房要交那些稅
老師,買東西的費(fèi)用票開進(jìn)來,東西退了,票也沖紅了,這還需要做賬嗎?
有個員工,公司也承擔(dān)他個人的要承擔(dān)的部分,怎么做賬
老師,季度報(bào)表的資產(chǎn)總額超過了五千萬,會影響到高新企業(yè)企業(yè)所得稅的5%的稅率嗎
老師,季度報(bào)表的資產(chǎn)總額超過了五千萬,會影響到高新企業(yè)企業(yè)所得稅的5%的稅率嗎
@董孝彬老師可以在問你個問題嗎?
老師你好,這個增票只需要購銷合同就行嗎,下邊那個固定資產(chǎn)和其他材料需要提交嗎
你好老師,我們是一個小規(guī)模廣告公司,平常制作些門牌呀什么的,怎么開票合理,還有期間給客戶的維修怎么入賬
老師,有限責(zé)任公司被查,股東需要付出相應(yīng)比例的出資額之外,還需要賠付什么?


企業(yè)所得稅和增值稅都要報(bào),一整個報(bào)稅流程
之前都是零申報(bào),還沒做賬務(wù)處理
增值稅的看你的銷售額300,000以內(nèi)普票的在第10行里面填寫 其他打開保存就可以了 然后企業(yè)所得稅的,你需要先做賬務(wù)處理呀,你的收入不能小于成本 根據(jù)利潤表,本年累計(jì)的營業(yè)收入營業(yè)成本期間費(fèi)用稅金及附加利潤總額這些填寫
先填增值稅?
沒有做帳可以申報(bào)增值稅,但是申報(bào)不了所得稅,你要么就先做帳,然后申報(bào)所得稅的申報(bào)增值稅 沒有順序要求
賬務(wù)的話就是開了一個5200發(fā)票,沒有公賬收入,加油這個季度有7000.
我不知道你的成本是多少算不出來 7000的油你們用了多少?
成本發(fā)票只有7000多的油,其他無發(fā)票
他這7000的加油你都用了嗎?全部都使用了一點(diǎn)沒剩。
7000都全用了,就是邊加邊開的
那你這種申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn) 那你企業(yè)所得稅也不是按照本季度的來填寫的,填寫的是半年累計(jì)呀,我也不知道你一到二季度 的 收入5200成本7000
對,全用了
你好,我給你回復(fù)了 你再看一下可以嗎? 本季度的營業(yè)收入5200本季度的營業(yè)成本7000