你好,在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入負(fù)數(shù)里面。
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個(gè)月利息是多少?總利息是多少?等額本息計(jì)算方式算下,等額本金計(jì)算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時(shí)候加工工費(fèi)按照13個(gè)點(diǎn)開出去,但是加工費(fèi)包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)問題該怎么解決?
不買社保很嚴(yán)重嗎,員工不想買,公司強(qiáng)制要求買
老師你好,我剛接手一個(gè)個(gè)體工商戶會(huì)計(jì),需要報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,平時(shí)不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報(bào),6月30日年報(bào)也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報(bào)中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個(gè)稅申報(bào)人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(fèi)(管理費(fèi) 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費(fèi)我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費(fèi)按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進(jìn)來的發(fā)票的5%扣除呢
這個(gè)30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個(gè)季度要不要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
老師,以前幾年的沒有結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,哪一個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?如果是的話可以。
就是去年的應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)沒有沖減營業(yè)外收入。現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎
可以的,可以的,可以補(bǔ)。
老師,去年的營業(yè)外收入已經(jīng)轉(zhuǎn)到未分配利潤了。今年在怎么做啊
應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在有借方余額還是貸方余額?
借方余額。因?yàn)殚_了負(fù)數(shù)發(fā)票。貸方紅字。之前記的增值稅已經(jīng)按期轉(zhuǎn)入一營業(yè)外收入了?,F(xiàn)在退學(xué)費(fèi)開紅字發(fā)票。增值稅又有余額了。
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,記到利潤分配未分配利潤后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽不平啊
你好,忽略這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的,如果你想要一致的話,就做到營業(yè)外收入紅沖我上面給你寫的那個(gè)。
那就影響的是今年的營業(yè)外收入了。如果可以的話,我就按這個(gè)做了。去年審計(jì)有一筆也是調(diào)了未分配利潤。最后說是報(bào)表勾稽不平,讓我也改成營業(yè)外收入了。
你好 可以的都審計(jì)了按你審計(jì)的