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老師你好,我單位駕校今年退去年的培訓(xùn)費(fèi)開具負(fù)數(shù)發(fā)票。我們是小規(guī)模一直沒有交稅,去年的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。現(xiàn)在又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。貸方有負(fù)數(shù)。這個(gè)余額該怎么處理啊

2023-04-06 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 15:25

你好,在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入負(fù)數(shù)里面。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:25

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

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快賬用戶5676 追問 2023-04-06 15:33

老師,以前幾年的沒有結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:35

你好,哪一個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?如果是的話可以。

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快賬用戶5676 追問 2023-04-06 15:37

就是去年的應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)沒有沖減營業(yè)外收入。現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:41

可以的,可以的,可以補(bǔ)。

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快賬用戶5676 追問 2023-04-06 18:32

老師,去年的營業(yè)外收入已經(jīng)轉(zhuǎn)到未分配利潤了。今年在怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:35

應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在有借方余額還是貸方余額?

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快賬用戶5676 追問 2023-04-06 18:51

借方余額。因?yàn)殚_了負(fù)數(shù)發(fā)票。貸方紅字。之前記的增值稅已經(jīng)按期轉(zhuǎn)入一營業(yè)外收入了?,F(xiàn)在退學(xué)費(fèi)開紅字發(fā)票。增值稅又有余額了。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:53

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5676 追問 2023-04-06 18:54

老師,記到利潤分配未分配利潤后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽不平啊

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:00

你好,忽略這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的,如果你想要一致的話,就做到營業(yè)外收入紅沖我上面給你寫的那個(gè)。

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快賬用戶5676 追問 2023-04-06 19:02

那就影響的是今年的營業(yè)外收入了。如果可以的話,我就按這個(gè)做了。去年審計(jì)有一筆也是調(diào)了未分配利潤。最后說是報(bào)表勾稽不平,讓我也改成營業(yè)外收入了。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:10

你好 可以的都審計(jì)了按你審計(jì)的

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