您好,要的,這個要和企業(yè)說下的

請問老師,19年公司是按社保基數(shù)繳納社保醫(yī)保,20年開始按實(shí)際繳納?,F(xiàn)在有員工20年生產(chǎn)報銷生育險,醫(yī)保部門要按20年調(diào)整后的金額報銷生育險,這樣金額相差很大。社保部門會不會要求補(bǔ)繳19年的社保醫(yī)保?
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費(fèi)用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因?yàn)檫@些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師,有個社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請問這個基數(shù)調(diào)整僅僅只是個人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)?,單位部分的是單位繳納,個人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時個人部分的養(yǎng)老保險從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
事情是這樣的:社保調(diào)整基數(shù),社保申報的時候自動出來的數(shù)據(jù)。相當(dāng)于公司給離職的員工繳納的調(diào)整基數(shù)那部分社保(個人+公司部分),但是吧人家又離職了,所以領(lǐng)導(dǎo)上個月做工資表的時候就給那個人做了270,扣款270,實(shí)發(fā)為0.(實(shí)際上只需要扣回120就可以),相當(dāng)于領(lǐng)導(dǎo)多做了,然后這個月感覺工資表也不好調(diào)整[捂臉] 上月工資表已經(jīng)老板簽完字的,這不涉及到申報個稅啥的,工資表上劃掉制表人簽字有效嗎
老師您好,我們企業(yè)在北京,今天接到公積金部門的電話說我們的公積金繳存基數(shù)和社保不一致,而且所有繳費(fèi)人員基數(shù)都是一樣的,讓我們調(diào)整,老師必須要和社?;鶖?shù)一致嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?


小規(guī)模增值稅申報表數(shù)據(jù)是系統(tǒng)默認(rèn)的3個點(diǎn)的數(shù)據(jù),發(fā)票查詢的數(shù)據(jù)是1個點(diǎn)的數(shù)據(jù),那申報是不是按1個點(diǎn)的數(shù)據(jù)申報?
是的,這個按1%來申報就可以了
不對呀,這個數(shù)據(jù)貌似不能改,只能按3個點(diǎn)申報
你們開票超過30W沒有?
沒超過30萬
直接填表申報就可以了,不會產(chǎn)生稅,填在第10行
還有,租賃對方打款過來100萬,然后沒有開票,那就不要申報印花稅是吧
這個有合同嗎?如果有合同要先申報的
可周圍的小伙伴們都說不開票就不要申報印花稅的
這個你可以晚申報,正常是按合同來的
那就按不開票不申報吧
可以的,只要申報了就可以