如果買了直接銷售的借庫存商品30-30×9%, 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30×9% 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款30

陽光食品有限公司為一般納稅人,本月從某超市(小規(guī)模納稅人)購入玉米一批,只取得增值稅普通發(fā)票,不含稅價(jià)格20000元,增值稅稅率3%,款項(xiàng)已銀行轉(zhuǎn)賬付訖,玉米已入庫。則會(huì)計(jì)分錄為:借記:原材料__1__,貸記__2__、__3__。
我公司一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我公司為承租方,跟甲方簽定售后回租賃合同,將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值366萬(截止2023年6月累計(jì)折舊64萬)出售甲方,甲方以400萬購買,我公司3年支付總租金為436萬,我公司如何做賬?按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則列分錄如何做
會(huì)計(jì)分錄正確嗎?老師甲公司購進(jìn)乙公司高粱種子,公司為一般納稅人,對方開的電子免稅發(fā)票?甲公司自己種植高粱,然后高粱收貨后再賣給乙公司,①是自產(chǎn)自銷行為增值稅免嗎?②購進(jìn)的種子免稅,可要分解進(jìn)項(xiàng)稅額?③會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
會(huì)計(jì)分錄正確嗎?老師甲公司購進(jìn)乙公司高粱種子,公司為一般納稅人,對方開的電子免稅發(fā)票?甲公司自己種植高粱,然后高粱收貨后再賣給乙公司,①是自產(chǎn)自銷行為增值稅免嗎?②購進(jìn)的種子免稅,可要分解進(jìn)項(xiàng)稅額?③會(huì)計(jì)分錄正確嗎
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


購買用于種植
借原材料 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款30