你好,你稅款所屬期現(xiàn)在是九月份嗎?

請問我們上個(gè)月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅,這月申報(bào)上月增值稅時(shí),本來就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅,然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,那顯示就是負(fù)數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,上月有異地項(xiàng)目在異地預(yù)繳了一部分增值稅,今天電子稅務(wù)申報(bào)里那個(gè)簡易申報(bào)表里,預(yù)繳的部分是填寫在稅額抵減這里沒錯(cuò)吧?我看到有抵減稅額本期發(fā)生額,下面本期實(shí)際抵減額我是按上面實(shí)際數(shù)據(jù)填寫沒錯(cuò)吧?
老師,我怎么感覺看不懂報(bào)稅時(shí),電子稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)算要繳納的稅的數(shù)據(jù)呢?期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))-78489,是我們上次因?yàn)榭鐓^(qū)域經(jīng)營預(yù)繳部分,因?yàn)殄e(cuò)開了一個(gè)月(當(dāng)時(shí)不懂要做預(yù)繳,所以開票當(dāng)月已全額繳納,后來補(bǔ)做跨報(bào)時(shí)又同時(shí)預(yù)繳了2%,所喲最最終是多繳了78489.08),但現(xiàn)在從這個(gè)報(bào)表上是體現(xiàn)了多繳,但實(shí)際要繳稅時(shí),它實(shí)際還直接本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),并沒有減去這個(gè)多繳部分才讓我繳納呢?實(shí)際減完,我應(yīng)該期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))138318那部分和對應(yīng)附加稅呢,但這個(gè)月我實(shí)際繳納增值及附加金額卻是(301795.09-84989.4)*1.12=229814元
老師你好,請問做內(nèi)賬需要查看發(fā)票有沒有到嗎?沒到需要暫估入庫嗎?
預(yù)付電費(fèi)是借:其他應(yīng)收款嗎?
老師,在電子稅務(wù)局里面怎么查驗(yàn)發(fā)票真假啊,客戶說需要下個(gè)什么軟件,必須要在電子稅務(wù)局里面查驗(yàn)的
老師,我們?nèi)ツ曩u出去商品時(shí)候 還是個(gè)體戶核定征收,當(dāng)時(shí)已經(jīng)給客戶開票了,現(xiàn)在是轉(zhuǎn)成查賬征收,才收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師你好,請問和一個(gè)二手車行簽租車協(xié)議,但是這個(gè)車的產(chǎn)權(quán)在二手車行法人的名下,開票也是從二手車行開出來,這種情況可以不
請問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)193980.91,資產(chǎn)負(fù)債科目重分類入那個(gè)科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實(shí)際支付工資的時(shí)候直接取帳上的書,還是取個(gè)稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計(jì)調(diào)報(bào)表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進(jìn)項(xiàng)900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計(jì):借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯(cuò)了
老師,我們公司收了保險(xiǎn)公司的錢,但是把修車的活給了一個(gè)私人個(gè)人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票


是九月哈
兩種方法一種是你這個(gè)所屬期不修改,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候申報(bào)九月份的增值稅里面填寫附表四和主表,還有一種是把這個(gè)所屬期交納的稅款退回再重新申報(bào)
那我附表四里面是不是可以本期實(shí)際抵減稅額不填,下期申報(bào)10月所屬期時(shí)再填寫呢
所屬期9月份是的,對的,是這么做的。
是說附表四里的本期發(fā)生額改為0,實(shí)際抵減額也填0?還是說附表四里的本期發(fā)生額填預(yù)交稅額,本期實(shí)際抵減額填0,下個(gè)月申報(bào)10月稅款時(shí)再填預(yù)交稅額?
你好,如果你所屬期月份的話,本期實(shí)際抵扣金額是零 本期發(fā)生額要填寫呀 ?主表28不要填寫 你需要抵扣的時(shí)候再去填寫實(shí)際抵扣金額
哦,但主表30有自動(dòng)帶出的喲
如果正常交稅的情況下,沒有欠稅30和25要填寫一樣的