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老師,您好,咨詢幾個(gè)問題,第一個(gè)是我這個(gè)建筑公司就是倉是,就是有一個(gè)裝飾工程公司嗎?也可以開建筑材料的,那我開了這個(gè)專開了這個(gè)水呢,給對(duì)方,而且是稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,然后當(dāng)場(chǎng)已經(jīng)扣了這個(gè)增值稅跟那個(gè)城建稅,這是第一個(gè)問題,這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)?第二個(gè)是這個(gè),其這個(gè)工程裝飾公司呢,它我看了一下,營業(yè)執(zhí)照是那個(gè)自然人獨(dú)資的,那自然人獨(dú)資的話就是在做賬這一塊的成本票就是我開了磚和那個(gè)水泥給對(duì)方的話,那我這邊的成本票沒有發(fā)票的話有沒有問題啊?
老師 請(qǐng)問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
小規(guī)模公司,平時(shí)開工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤(rùn)就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)了?還有個(gè)體戶查賬征收的經(jīng)營所得稅是不是按這個(gè)圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對(duì)吧
老師,比如一家公司要支付租金,房東為了不用交稅,拿了自己名下的一些公司來接收租金,同時(shí)也用這家公司來與我們公司簽訂合同,每個(gè)月我們會(huì)正常打款到房東給的這家公司里,對(duì)方也給我們開票,開的是房租的發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎。
老師早上好,我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在做匯算清繳,這個(gè)公司一年只開了一張票,收入是3萬元,除了發(fā)放一個(gè)人的工資外,每個(gè)月6000元。平常沒有任何的費(fèi)用發(fā)生,這就意味著沒有任何成本,老師我現(xiàn)在直接這么填寫行不行,就是成本哪里是0,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,上次申請(qǐng)?jiān)鲱~發(fā)票沒通過,稅務(wù)局打電話來問我說沒有進(jìn)項(xiàng)不許通過,這次老板搞的服務(wù)發(fā)票增額五十萬,稅務(wù)局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準(zhǔn)備呀
老師您好,上次申請(qǐng)?jiān)鲱~發(fā)票沒通過,稅務(wù)局打電話來問我說有進(jìn)項(xiàng)不許通過,這次老板搞的服務(wù)發(fā)票增額五十萬,稅務(wù)局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準(zhǔn)備呀
老師您好:?jiǎn)挝皇欠?wù)行業(yè),月收入20-30萬元,拖欠員工工資。單位沒有消防許可證,去那個(gè)部門舉報(bào)單位?帶什么東西去舉報(bào)?
您好老師,融資租賃購入固定資產(chǎn)720萬,六月份就開始還款了,融資租賃公司九月開的發(fā)票,六月份需要暫估入庫固定資產(chǎn)嗎,暫估的話進(jìn)項(xiàng)稅需要暫估嗎,不暫估入庫的話,六至八月的長(zhǎng)期應(yīng)付款就是負(fù)數(shù)了,請(qǐng)問這種情況怎么樣處理?
老師您好:?jiǎn)挝辉诙悇?wù)局登記的是個(gè)體工商戶,是核稅征收,稅務(wù)專管員總換人。 單位月收入20-30萬,拖欠會(huì)計(jì)工資,想去稅務(wù)局舉報(bào)單位收入不符合核稅條件,讓單位補(bǔ)繳稅。 應(yīng)該去那個(gè)部門舉報(bào)單位?帶哪些東西? (電子帳在會(huì)計(jì)手里,公章法人章都在會(huì)計(jì)這里。老板拖欠工資還不找交賬的人,會(huì)計(jì)沒交接帳。以前報(bào)單位個(gè)稅是稅務(wù)局給報(bào))
供應(yīng)商開進(jìn)來發(fā)票明細(xì)是大類,就蔬菜,客戶要我們開給他的有明細(xì)比如生菜娃娃菜,這樣可以嗎
老師 你好,請(qǐng)問計(jì)算特殊個(gè)人所得稅中,屬于一次性獎(jiǎng)金收入的,按并入當(dāng)年綜合所得稅計(jì)算方式計(jì)算個(gè)人所得稅的公式是什么?是用7級(jí)年還是7級(jí)月找稅率和速算扣除數(shù)?
確認(rèn)銷售成本時(shí),是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個(gè)季度確認(rèn)一次
老師發(fā)票怎么看有沒有認(rèn)證
小規(guī)模如果是核定征收怎么做賬,天貓賣家,沒有叫供應(yīng)商開成本發(fā)票,也沒有房租,水電費(fèi)發(fā)票,也沒 有辦公費(fèi)用的發(fā)票,月收入到賬的錢在天貓支付寶上,7-9月季度總收入是6萬,工資7月8月報(bào)0元,9月報(bào)的是2000元,現(xiàn)在怎么做賬,怎么報(bào)收入稅,沒有成本發(fā)票和費(fèi)用開支發(fā)票的情況下


您好,很高的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),你給不存在的幾個(gè)人做工資屬于虛列成本,是偷稅行為,稅務(wù)系統(tǒng)很容易通過比對(duì)銀行流水、社保記錄和個(gè)稅申報(bào)信息發(fā)現(xiàn)破綻,一旦查到,稅務(wù)局會(huì)讓你補(bǔ)繳企業(yè)所得稅、加收滯納金(比如欠稅10000元0.0005/天)并處以罰款(比如欠稅10000元0.5至5倍),正確的做法是停止造假,如果你的公司是個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)就不交企業(yè)所得稅只交個(gè)稅,如果是有限責(zé)任公司就要用真實(shí)開支抵成本比如辦公費(fèi)差旅費(fèi),或者給自己發(fā)合理工資并交社保,同時(shí)可以享受小規(guī)模納稅人季度30萬以下免增值稅等政策。
是小規(guī)模納稅人,是不是該季度內(nèi)如果開票金額大于成本就要交企業(yè)所得稅了
也不是不存在,前期有正常通過公戶發(fā)放工資,
?您好,是的,簡(jiǎn)單來說是這樣的,只要你的利潤(rùn)(也就是開票收入減掉真實(shí)合規(guī)的成本費(fèi)用)是正數(shù),并且公司形式是有限責(zé)任公司,就需要交企業(yè)所得稅,不過有優(yōu)惠政策,比如年利潤(rùn)不超過300萬,實(shí)際稅率可能很低(如100萬利潤(rùn)*0.25 * 0.2=5萬稅,實(shí)際稅率5%),但如果你是個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè),那么不交企業(yè)所得稅,只交個(gè)人所得稅。
那我這種正常從公戶里面發(fā)放工資沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了吧
?您好,從公戶發(fā)工資本身是合規(guī)的,但關(guān)鍵前提是這些工資必須對(duì)應(yīng)真實(shí)存在的員工并簽訂了勞動(dòng)合同,且發(fā)放金額合理,如果你給自己發(fā)工資是合法的,但如果你仍然在給那幾個(gè)不存在的“幽靈員工”發(fā)工資,那風(fēng)險(xiǎn)一點(diǎn)沒變,這屬于用公戶轉(zhuǎn)賬來掩蓋虛列成本的事實(shí),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)極高。
我這是接私活對(duì)方要給我開發(fā)票,我這邊必須要開個(gè)小規(guī)模公司,沒啥成本,那我如何把給家人發(fā)工資做人工成本更加規(guī)范正常呢,這樣就不交企業(yè)所得稅了
補(bǔ)簽個(gè)勞動(dòng)合同嗎老師
?您好,規(guī)范給家人發(fā)工資做成本的重點(diǎn)是:簽訂真實(shí)勞動(dòng)合同、崗位薪酬合理、通過對(duì)公賬戶發(fā)薪、依法申報(bào)個(gè)稅并為家人繳納社保,保留考勤工作記錄,但即使這樣也因親屬關(guān)系在稅務(wù)稽查時(shí)仍可能被重點(diǎn)審視。
那怎么辦才好呢?正常繳稅嗎老師,今年也就開了幾萬發(fā)票
?您好,是的,今年只開了幾萬發(fā)票的話,最規(guī)范省心的辦法就是正常繳稅,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免征增值稅,而這點(diǎn)利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅也極少(比如5萬利潤(rùn)*5%僅2500元),遠(yuǎn)比您為“規(guī)范”發(fā)家人工資所要付出的社保成本和承擔(dān)的稽查風(fēng)險(xiǎn)要?jiǎng)澦愕枚唷?
發(fā)家人工資就用了三個(gè),就是我確實(shí)是造價(jià)師身份給我發(fā)工資,我家人有會(huì)計(jì)證是公司財(cái)務(wù)做賬報(bào)稅也是她弄的,還有給我媽發(fā)過幾次保潔員身份這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
?您好,風(fēng)險(xiǎn)依然很大,因?yàn)殛P(guān)鍵不在于證書而在于勞動(dòng)關(guān)系的真實(shí)性,您作為公司唯一經(jīng)營者給自己發(fā)工資在稅務(wù)上通常不被認(rèn)可(屬于投資者工資不得稅前扣除),而您母親作為保潔員的工作量、考勤記錄和薪酬標(biāo)準(zhǔn)很難證明其合理性,極易被認(rèn)定為虛列成本,最穩(wěn)妥的方式仍是停止發(fā)放并將公司形式轉(zhuǎn)為不交企業(yè)所得稅的個(gè)體戶/個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。
怎么變更為個(gè)體戶呢
就是從小規(guī)模變成個(gè)體戶嗎
?您好,變更個(gè)體戶不是小規(guī)模變個(gè)體戶,因?yàn)樾∫?guī)模是增值稅身份,而個(gè)體戶是企業(yè)法律形式,你需要先注銷現(xiàn)在的公司(有限責(zé)任公司),然后重新去工商部門注冊(cè)一個(gè)個(gè)體工商戶,個(gè)體戶同樣可以登記為小規(guī)模納稅人,這樣你的經(jīng)營收入就只交個(gè)人所得稅而不交企業(yè)所得稅了
個(gè)人所得稅是多少稅率呢,比企業(yè)所得稅劃算是吧
?您好,通常更劃算,個(gè)體戶個(gè)人所得稅稅率是5%-35%的五級(jí)超額累進(jìn)稅率(例如年應(yīng)納稅所得額10萬元,稅率為20%,速算扣除數(shù)10500,個(gè)稅約為9500元),而小微企業(yè)企業(yè)所得稅實(shí)際稅率可達(dá)5%(10萬利潤(rùn)*5%=5000元),但個(gè)體戶稅后利潤(rùn)可直接自由支配無需再交稅,且核算更簡(jiǎn)單,綜合來看對(duì)您更有利。