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老師你好,我想問(wèn)一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報(bào)10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時(shí)候,在個(gè)稅系統(tǒng)里比如說(shuō)申報(bào)了一個(gè)人,比如說(shuō)申報(bào)了3000的工資,但是我記賬的時(shí)候我沒有計(jì)提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個(gè)人的工資他確實(shí)也不是在10月份發(fā)放的,我只是個(gè)稅申報(bào)了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時(shí)候,我能夠把我10月份申報(bào)的這個(gè)工資補(bǔ)上嘛,補(bǔ)提嘛,然后我確實(shí)這個(gè)工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計(jì)提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
老師,有幾個(gè)員工2月的工資合計(jì)1萬(wàn)多,已經(jīng)做了個(gè)稅申報(bào),由于公司沒錢,一直未發(fā)放?,F(xiàn)在接到老板的通知,以后這筆錢都不發(fā)放了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)我要去改申報(bào)嗎?還是只把已計(jì)提的這部分工資沖掉就行
老師,我是山東的企業(yè),申報(bào)季度所得稅提示,填報(bào)已發(fā)放的工資薪金大于本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0,但是我每期都申報(bào)了,而且是一致的,怎么辦呢?
老師:10月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要填寫實(shí)際發(fā)放工資,但是我們以前個(gè)稅申報(bào)一直都是按照計(jì)提工資次月申報(bào),25年還發(fā)放了24年的工資,導(dǎo)致現(xiàn)在實(shí)際發(fā)放工資金額遠(yuǎn)大于個(gè)稅申報(bào)金額,請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎么處理這種情況?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)我填企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,出現(xiàn)已發(fā)放工資薪金大于本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表,申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0,這是怎么回事,我實(shí)際支出的金額按照個(gè)人所得稅申報(bào)表上面填的
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


您好,不能直接申報(bào),系統(tǒng)提示說(shuō)明稅務(wù)局記錄的您個(gè)稅申報(bào)工資總額是300多萬(wàn),而您企業(yè)所得稅表上填的工資是200多萬(wàn),這個(gè)差異觸發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)提示,您必須先核實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的300多萬(wàn)這個(gè)數(shù)字是否正確,如果正確可以申報(bào),另外準(zhǔn)備好工資表等證據(jù)以備說(shuō)明,如果錯(cuò)誤就需要更正個(gè)稅申報(bào)
老師我想問(wèn)下,實(shí)際發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目中的職工薪酬嗎,但是現(xiàn)在不是1-9月報(bào)稅計(jì)提了這么多,但是計(jì)提的工資還沒有發(fā)完,還有70多萬(wàn)沒有發(fā),這個(gè)實(shí)際發(fā)放的工資到底是什么意思
您好,這個(gè)您看第二欄 ?2025年10月起按新版報(bào)表填,企業(yè)季度所得稅申報(bào)中,“已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬”(第一欄)是2025年1-9月“應(yīng)付職工薪酬”貸方所有明細(xì)累計(jì)數(shù),填報(bào)企業(yè)會(huì)計(jì)核算中計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工薪酬,包括工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)承擔(dān)的社保和公積金等;“實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬”(第二欄)僅填2025年1-9月“實(shí)際支付給員工的工資薪金部分,即工資條上的應(yīng)發(fā)工資金額,包含個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金部分,但不包括企業(yè)承擔(dān)的社保和公積金,也不包括福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等其他職工薪酬項(xiàng)目。 第一欄是企業(yè)會(huì)計(jì)核算中計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工薪酬,是一個(gè)全面的、會(huì)計(jì)核算口徑的金額;第二欄是實(shí)際支付給員工的工資薪金部分,是一個(gè)具體的、實(shí)際支付的金額。通常情況下,第二欄的金額會(huì)小于或等于第一欄的金額,具體取決于企業(yè)成本費(fèi)用的構(gòu)成情況。然后第二行與個(gè)稅申報(bào)的工資相比較, 依據(jù)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第57號(hào))
老師你說(shuō)的我也明白,但是我們就是1-9月份借方就發(fā)200多萬(wàn),剩下的70多萬(wàn)還沒有付給員工,如果實(shí)際發(fā)放和個(gè)稅系統(tǒng)做比對(duì)的話,我們?nèi)堪l(fā)完肯定是一致的
您好,不一致可以的,我們按實(shí)申報(bào)就行,提示只是怕我們填錯(cuò)了
老師我知道了個(gè)稅是先發(fā)放,再申報(bào),但是我們都是在申報(bào)期先申報(bào),然后才發(fā)放,所以就出現(xiàn)這個(gè)情況,還有老師一個(gè)事情,就是這個(gè)實(shí)際發(fā)放會(huì)給個(gè)稅申報(bào)的數(shù)字相比對(duì),那我這邊這個(gè)發(fā)放的實(shí)際工資和之前一樣,在匯算清繳前企業(yè)所得稅報(bào)表里全部支付完,就可以了吧
您好,是的,可 以的,匯繳前實(shí)發(fā),都能稅前扣除
老師在打掃你下,我們這邊都是按照先計(jì)提申報(bào),然后再發(fā)工資,因?yàn)楣べY發(fā)放不及時(shí),不可能像個(gè)稅那種先發(fā),后申報(bào),所以就導(dǎo)致了問(wèn)題,我的借方1-9月的發(fā)放里面有24的工資,然后我調(diào)實(shí)際發(fā)放的時(shí)候,把24年的工資剔除了,就把1-9月份的計(jì)提申報(bào)工資里面實(shí)際發(fā)放的金額填寫的,我這樣可行,因?yàn)檎f(shuō)實(shí)際發(fā)放金額會(huì)和個(gè)稅比對(duì),因?yàn)橹挥羞@樣,到最后工資全部發(fā)完才一樣
您好,不對(duì),24年工資在25年發(fā)也要算上的,按應(yīng)付工資的借和貸方填二和一欄,沒問(wèn)題的,有差異是真實(shí)的
那老師最后和個(gè)稅申報(bào)的數(shù)字也不一樣啊
您好,怎么不一樣呀,我們計(jì)提和個(gè)稅申報(bào)一樣就行